同學(xué)你好 你收到發(fā)票了是費(fèi)用只要不是福利費(fèi)招待費(fèi)這種的都可以勾選抵扣的
老師,我們公司購進(jìn)得的一個(gè)些工程物資,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付,發(fā)票已經(jīng)收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認(rèn)證這些票據(jù),如果不認(rèn)識(shí),稅額可以在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證稅額里面嗎?到用的時(shí)候認(rèn)證再轉(zhuǎn)出到進(jìn)賬稅里,合適嗎
老師,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在銷項(xiàng)如果大于了進(jìn)項(xiàng)不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,還沒有寄過來,能不能到下個(gè)月申報(bào)前認(rèn)證的?還是必須這個(gè)月就認(rèn)證
老師您好,我是一般納稅人,就是有些報(bào)銷的費(fèi)用中開具的是增值稅專用發(fā)票,但是我都沒有做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄,這樣做是不是不合適,應(yīng)該怎么調(diào)整的,另外這些票我還沒認(rèn)證呢,不知道能不能認(rèn)證
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內(nèi)銷的,現(xiàn)在有些費(fèi)用發(fā)票是專票來的,這些可以做增值稅認(rèn)證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費(fèi)用了?
老師您好,我現(xiàn)在查出來22年的時(shí)候有9張發(fā)票沒有做價(jià)稅分離,都是收到的報(bào)銷款的發(fā)票,稅額是14000元,就是這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是我做賬的時(shí)候直接進(jìn)了成本或者是費(fèi)用,老師我現(xiàn)在全部把這些發(fā)票找出來了,我想調(diào)整合適,老師應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
但是我沒有做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄,不知道行不行,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了
你得去查賬看看 可以抵扣的就可以勾選做進(jìn)項(xiàng)
我看了老師都可以抵扣,我的意思是我實(shí)際做分錄的時(shí)候并沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的這個(gè)分錄,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我稅務(wù)這一塊處理的全部都錯(cuò)誤了,不知道有沒有辦法讓我調(diào)整過來把之前年度的
反結(jié)賬就可以調(diào)整了哦