同學(xué)你好 你收到發(fā)票了是費用只要不是福利費招待費這種的都可以勾選抵扣的
老師,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在銷項如果大于了進(jìn)項不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進(jìn)項的發(fā)票,還沒有寄過來,能不能到下個月申報前認(rèn)證的?還是必須這個月就認(rèn)證
老師您好,我是一般納稅人,就是有些報銷的費用中開具的是增值稅專用發(fā)票,但是我都沒有做進(jìn)項稅的分錄,這樣做是不是不合適,應(yīng)該怎么調(diào)整的,另外這些票我還沒認(rèn)證呢,不知道能不能認(rèn)證
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內(nèi)銷的,現(xiàn)在有些費用發(fā)票是專票來的,這些可以做增值稅認(rèn)證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費用了?
老師您好,我現(xiàn)在查出來22年的時候有9張發(fā)票沒有做價稅分離,都是收到的報銷款的發(fā)票,稅額是14000元,就是這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是我做賬的時候直接進(jìn)了成本或者是費用,老師我現(xiàn)在全部把這些發(fā)票找出來了,我想調(diào)整合適,老師應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是這個月報稅的時候領(lǐng)導(dǎo)說稅交的太少了,要確認(rèn)下未開票收入,現(xiàn)在的問題是我要確認(rèn)的這部分中有好幾個項目都要開外經(jīng)證,稅率是9%,我稅還沒申報,老師我現(xiàn)在不知道怎么操作合適,就是我現(xiàn)在確認(rèn)未開票收入的時候是不是就要把外經(jīng)證開出來還是怎么做
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會被比對?還是說有任務(wù)了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
但是我沒有做進(jìn)項稅這個分錄,不知道行不行,是不是賬務(wù)處理錯誤了
你得去查賬看看 可以抵扣的就可以勾選做進(jìn)項
我看了老師都可以抵扣,我的意思是我實際做分錄的時候并沒有做進(jìn)項稅額的這個分錄,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我稅務(wù)這一塊處理的全部都錯誤了,不知道有沒有辦法讓我調(diào)整過來把之前年度的
反結(jié)賬就可以調(diào)整了哦