您好 先做盤點(diǎn)處理 然后根據(jù)情況再做賬務(wù)調(diào)整
老師長(zhǎng)時(shí)間積累的賬務(wù)問題,存在賬實(shí)不符的問題,賬上的庫(kù)存商品明顯多余實(shí)際的,這個(gè)該怎么調(diào)賬啊?通過每個(gè)月做大成本來減少庫(kù)存,一點(diǎn)點(diǎn)的把賬和實(shí)找平嗎?
老師,類似商超的公司,庫(kù)存貝長(zhǎng)實(shí)不符,怎山調(diào)整
老師,我們公司庫(kù)存和實(shí)際不符,這個(gè)月挨個(gè)盤庫(kù)了,賬面的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量都和實(shí)際盤的不投。 我現(xiàn)在調(diào)整庫(kù)存該怎么調(diào)整呢。 我只調(diào)數(shù)量金額不要管嗎,是制造企業(yè)。
公司的銷售的產(chǎn)品長(zhǎng)千種代理了幾十家的產(chǎn)品,類似一個(gè)超市一樣,出來生鮮不賣以外,其他都賣,庫(kù)存商品怎么來給他分類
老師,我接手一家商貿(mào)公司,前期他們?cè)诖砉敬~,賬務(wù)比較亂,銀行存款,現(xiàn)金,庫(kù)存商品帳面數(shù)據(jù)和實(shí)際對(duì)不上,二期庫(kù)存商品沒有數(shù)量,只有總金額。我需要怎么調(diào)整過來,沒有思路了
老師早上好,我們公司沒有車,控股公司有1臺(tái)車一直是我們?cè)谟?,這臺(tái)車的費(fèi)用也是在我們公司報(bào)銷,油費(fèi),高速費(fèi)能計(jì)入我們公司的費(fèi)用成本嗎?
查賬征收的個(gè)體戶需要申報(bào)哪些稅,哪些報(bào)表??
老師 營(yíng)業(yè)執(zhí)照做增項(xiàng)怎么弄?
員工工資到手5000,社保個(gè)人部分500公司承擔(dān),我把個(gè)人承擔(dān)的500和公司承擔(dān)的一起計(jì)入管理費(fèi)用 工資表上就是5000,那么匯算清繳500要調(diào)增,那么個(gè)稅按照什么基數(shù)申報(bào)?
老師,物業(yè)公司管理費(fèi)前兩年合同是跟總公司簽訂的,現(xiàn)在這兩年總公司沒有業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)都分到分公司了,總公司最近都是零申報(bào)的,然后今年的管理費(fèi)的發(fā)票還是開給總公司了,從分公司走賬可以嗎?
查賬征收的個(gè)體戶,要是一個(gè)月開票超過了10萬(wàn),但是一個(gè)季度沒有超過30萬(wàn),增值稅需要繳納嗎
老師,你好!司機(jī)A在我們公司拉了一車貨,我們要給A付運(yùn)輸費(fèi),但是他是黑戶,賬戶上收不了錢,他委托司機(jī)B收運(yùn)輸費(fèi),我們將運(yùn)輸費(fèi)轉(zhuǎn)給了司機(jī)B,請(qǐng)問司機(jī)A能給我們開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票嗎?
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),對(duì)方公司給了一部分返利,讓開一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章法人財(cái)務(wù)章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應(yīng)該是先去銀行開戶還是先去稅務(wù)登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬,之前的會(huì)計(jì)往來科目混著用,同一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補(bǔ)賬過程中,還遇到同一個(gè)客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
老師,主要是期初系統(tǒng)還沒準(zhǔn)備好,就開業(yè)銷售了,去年7月開業(yè),至年底庫(kù)存是負(fù)數(shù),如果有盤點(diǎn)表,怎么調(diào)
那您要查明原因 是什么情況引起庫(kù)存負(fù)數(shù)的 然后才好調(diào)整
一些商品沒有入庫(kù)
那把商品補(bǔ)做入庫(kù)處理啊
我根據(jù)一些進(jìn)貨單做暫估入庫(kù),但是數(shù)額較大,還是差很多二十多萬(wàn)
您的意思是暫估入庫(kù)后還差二十多萬(wàn)?
是的,還差20多萬(wàn)
那出庫(kù)數(shù)量有沒有問題
出庫(kù)是根據(jù)收銀系統(tǒng)做的
那跟實(shí)際的不符合么 還是入庫(kù)數(shù)量不齊全
老師,還在嗎
在的啊 回復(fù)了的 確定所有的暫估都全部入賬了 還是負(fù)數(shù)?
是的,進(jìn)貨單全部做了
老師,能一次半年付費(fèi)答疑嗎
主要還是期初錄入信息不對(duì)
如果全部進(jìn)貨單做了 出庫(kù)也是根據(jù)收銀實(shí)際的出庫(kù) 不會(huì)出差這么大的差額的 您問下 是否有沒有進(jìn)貨單的也入庫(kù)出售了 一次半年付費(fèi)答疑 這個(gè)我要問下學(xué)堂 是怎么處理的
是的,老師,有這種情況,但具體數(shù)額又不知道啊,我當(dāng)時(shí)寫了說明暫估了20幾萬(wàn),想著發(fā)票來了慢慢沖,那是1月份,現(xiàn)在3月了,卻沒有多少發(fā)票回耒
現(xiàn)在有一份12月底的盤點(diǎn)表,當(dāng)時(shí)是負(fù)185萬(wàn)庫(kù)存,我勉強(qiáng)沖成了O,盤點(diǎn)表當(dāng)時(shí)沒給我,導(dǎo)致2021年期初庫(kù)存是0,我現(xiàn)在用這份盤點(diǎn)表補(bǔ)做期初庫(kù)存可以嗎
現(xiàn)在是庫(kù)存模塊有庫(kù)存,總賬和明細(xì)賬對(duì)不上,明細(xì)賬和實(shí)物對(duì)不上,因?yàn)閹?kù)存期初錄入數(shù)據(jù)不對(duì),我在總貝長(zhǎng)暫估,和明細(xì)貝長(zhǎng)也對(duì)不上
那現(xiàn)在要把數(shù)據(jù)弄準(zhǔn)確 然后再進(jìn)行下一步 現(xiàn)在有準(zhǔn)確的盤點(diǎn)表么 有的話 根據(jù)盤點(diǎn)表分析情況做暫估入賬或者盤盈入庫(kù)
我根據(jù)盤點(diǎn)表暫估入賬,我只做總的暫估入賬,系統(tǒng)庫(kù)存模塊數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎
我想一次付半年費(fèi)用答疑
庫(kù)存模塊數(shù)據(jù)要跟總賬對(duì)應(yīng)上啊
不能只管總賬 不管庫(kù)存
我問下半年的費(fèi)用 然后告訴您