您好,做銷售處理即可??梢灾鸩较?/p>
老師長(zhǎng)時(shí)間積累的賬務(wù)問題,存在賬實(shí)不符的問題,賬上的庫存商品明顯多余實(shí)際的,這個(gè)該怎么調(diào)賬???通過每個(gè)月做大成本來減少庫存,一點(diǎn)點(diǎn)的把賬和實(shí)找平嗎?
老師,我們的門店長(zhǎng)期賬實(shí)不符,但ERP跟實(shí)物還算可以,是相符的。我現(xiàn)在需要調(diào)到賬實(shí)相符,但門店每天是營(yíng)業(yè)的,我盤點(diǎn)的話數(shù)量肯定是對(duì)不上的,但我可以按某個(gè)時(shí)間點(diǎn)來確定時(shí)間,再結(jié)合當(dāng)天賣的數(shù)量來核對(duì) 。問題來了 我盤點(diǎn)好后,賬上怎么調(diào)整庫存?月底不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛,我怕調(diào)了后,月度結(jié)轉(zhuǎn)成本后又對(duì)不上,反正這個(gè)邏輯我沒想明白。
老師,庫存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大?如果賬面庫存現(xiàn)金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際的庫存現(xiàn)金,是需要通過調(diào)賬把賬面調(diào)成與實(shí)際相符?還是要一筆一筆去核對(duì),差異的原因?因?yàn)?,我現(xiàn)在才新入職一家公司,這家公司,2017年成立至今,一直找的兼職會(huì)計(jì)做賬,而且,兼職會(huì)計(jì)從來沒盤點(diǎn)過庫存現(xiàn)金這些。導(dǎo)致幾年下來,賬面和實(shí)際不符,也沒人管。賬面余額大于實(shí)際余額。
您好,老師請(qǐng)問超市這行業(yè),到月末盤點(diǎn)那么產(chǎn)品肯定有庫存少,對(duì)不上實(shí)際的電腦數(shù),想了解的是,這種行業(yè)盤點(diǎn)庫存難免對(duì)不上,那么這種不可能按實(shí)際少的庫存扣員工的工資吧?是不是想這種行業(yè)里盤點(diǎn)時(shí)有個(gè)損耗比例,少于這個(gè)比例的庫存就可以扣員工的工資,因?yàn)槌心敲创?,雜七雜八的物種很多,不可能做到實(shí)打?qū)嵉膶?shí)際的庫存和賬完全相符
從去年7月接手,每個(gè)月領(lǐng)用的原材料是期初+本期進(jìn)的減去期末盤庫的數(shù)原材料就是這樣領(lǐng)用推出來的數(shù),每個(gè)月出的庫存商品的數(shù)就是和原材料一樣的一個(gè)數(shù)入的賬,這中間沒有算過消耗,然后到現(xiàn)在5月底庫存商品盤庫數(shù)對(duì)不上了,賬上和庫存盤庫實(shí)際數(shù)差28萬多,這個(gè)賬面上怎么給調(diào)一下
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬,第二季度44萬,第三季度預(yù)計(jì)0沒有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說年收入12萬,專項(xiàng)扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
就是我每個(gè)月都做大一些收入,然后把庫存一點(diǎn)點(diǎn)減少是嗎
您好,您的處理是可以的
老師,除了這種方法,還有其他的方法嗎
您好,您做盤虧更麻煩,做收入相對(duì)簡(jiǎn)單
老師,我如果加大相應(yīng)的庫存的成本價(jià),這個(gè)方法會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀
您好,那就看您的具體處理了
您好,不正規(guī)的都是有風(fēng)險(xiǎn)的