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老師,這筆出口貨物境外報廢的,需要做納稅調增,填入不征稅收入嗎?出口貨物本來就不征稅 ,為什么又要調增?

老師,這筆出口貨物境外報廢的,需要做納稅調增,填入不征稅收入嗎?出口貨物本來就不征稅
,為什么又要調增?
2021-03-20 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-21 08:54

你好 出口免稅,免得是增值稅 納稅調增,征的是企業(yè)所得稅。

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你好 出口免稅,免得是增值稅 納稅調增,征的是企業(yè)所得稅。
2021-03-21
學員您好,進口貨物繳納的增值稅你們自己是可以抵扣的,并沒有重復征收
2022-03-07
企業(yè)所得稅 沒取得進項發(fā)票,對應成本在匯算清繳時做納稅調增,后續(xù)取得可追溯扣除(不超 5 年)。 增值稅 沒進項發(fā)票不能申報退稅,若最終無法取得,可能需視同內銷征稅;能取得普通發(fā)票可適用免稅政策。
2025-05-21
同學你好 對的 是這樣的
2021-10-18
需要申報這個附表1 和減免表下面免稅,和主表第8行
2020-09-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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