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1月份收到款了,也發(fā)貨了,但是沒開發(fā)票,我記成借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入了 應交稅費了,3月份開了發(fā)票,我怎樣調賬 我是內賬

2021-03-20 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-20 11:06

你好,開發(fā)票不需要再做賬了,這個沒有差額話,你開發(fā)票直接貼之前后面可以

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你好,開發(fā)票不需要再做賬了,這個沒有差額話,你開發(fā)票直接貼之前后面可以
2021-03-20
三月份 借應收賬款 貸利潤分配 應交稅費應交增值稅銷項, 然后做一個借應收賬款負數(shù) 貸利潤分配負數(shù) 應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)。
2021-03-20
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,這個需要交增值稅嗎?
2023-01-13
您好,做分錄為 借:應收賬款? 負數(shù) ? ? ? ?貸:以前年度損益調整? 負數(shù) ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額? 負數(shù) 重新代開專票,再將上面分錄按正數(shù)金額重新編制一遍
2021-02-03
沖減1月的分錄,然后按發(fā)票金額入賬
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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