同學(xué)您好,是不認(rèn)證的話,可以先記入到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證進(jìn)項稅額,以后實際認(rèn)證了,再從待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額
您好,請問待抵扣進(jìn)項稅額在增值稅申報表怎么處理
請問籌建期增值稅只有進(jìn)項稅,待抵扣的增值稅后期是怎么處理的,現(xiàn)在每期增值稅都是零申報
請問現(xiàn)在增值稅進(jìn)項稅抵扣的有效期是多久?
老師,我們有可以直接抵扣的進(jìn)項,比如火車票代扣代繳增值稅,但是目前沒有收入是籌建期增值稅都是0申報沒填進(jìn)項。我想問的是,這些進(jìn)項以后等有收入了再申報增值稅的時候填進(jìn)去,是否有影響?
進(jìn)項稅額已在申報增值稅時抵扣,但是后期沒有找到對應(yīng)發(fā)票可以入賬怎么處理
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因為錄入期初了嘛),那負(fù)債+所有者權(quán)益那邊要對應(yīng)錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進(jìn)項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
后期是在我們開出銷項稅票時在金稅盤里面進(jìn)行勾選嗎
您好,是可以這樣的,現(xiàn)在勾選也可以,就是記入進(jìn)項稅額,然后再留抵稅額里面體現(xiàn)
也可以不用現(xiàn)在勾選吧!
您好,是的,也是可以的
好的,謝謝
不客氣,這是我們的職責(zé)所在