你好 這個(gè)租期 是 好久到好久的 。這樣才好判斷科目的 。你這個(gè)忘記轉(zhuǎn)管理費(fèi)用了。 本身是幾月的租賃費(fèi) 。是2020年的嗎
老師,上午問(wèn)問(wèn)題沒(méi)問(wèn)全,接著問(wèn)一下??!我公司租用個(gè)人的車(chē)辦公用,交了一年的租賃費(fèi)72000請(qǐng)問(wèn)老師我賬務(wù)處理分錄怎么做?交款時(shí),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用72000貸現(xiàn)金72000,每個(gè)月攤銷(xiāo)時(shí),借管理費(fèi)用——汽車(chē)租賃費(fèi)6000貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做對(duì)么?請(qǐng)老師指教
我公司是租賃別人的房租,20.年9月收到對(duì)方開(kāi)來(lái)增票,我做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,也低扣了,忘了轉(zhuǎn)損益了,現(xiàn)在還掛著長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢?怎么辦?這月再轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嘛?
老師我們公司是生產(chǎn)加工企業(yè),廠房是經(jīng)營(yíng)性租賃來(lái)的,現(xiàn)在預(yù)付了5年的房屋租金,我記得是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,,這樣記賬對(duì)嗎?然后再每月來(lái)攤銷(xiāo),這個(gè)房租攤銷(xiāo)的時(shí)候是經(jīng)過(guò)記管理費(fèi)用,還是生產(chǎn)成本
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開(kāi)票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷(xiāo) 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,我二月份應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計(jì)入了長(zhǎng)期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來(lái)二季度報(bào)表呢,報(bào)表是盈利的,實(shí)際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?
老師您好,個(gè)體戶(hù)可以開(kāi)2個(gè)公戶(hù)嘛,因?yàn)樗献骰锇橛辛硗庖粋€(gè)銀行的,為了多接一點(diǎn)業(yè)務(wù),在再開(kāi)一個(gè)公戶(hù),可以這樣操作嘛
老師好,公司租房金額較大,対方不給開(kāi)票且退了一部分金額都是対公操作。退的這部分金額老板個(gè)人(公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給老板)轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人(対方不想交稅),我公司正常做賬這樣有風(fēng)險(xiǎn)?老師這種情況我公司怎么操作沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢?
非盈利組織行業(yè)協(xié)會(huì)6月銀行收到會(huì)費(fèi)3000元,會(huì)費(fèi)發(fā)票7月份開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
老師您好。教育行業(yè),開(kāi)其他電子設(shè)備*智能學(xué)習(xí)機(jī)和現(xiàn)代服務(wù)*自習(xí)室場(chǎng)地服務(wù),會(huì)牽涉哪些稅和費(fèi)
公司和個(gè)人的違約責(zé)任都有哪些?
老師 假如有一個(gè)中標(biāo)的建筑公司 審計(jì)要補(bǔ)4年前的發(fā)票 是什么意思呢 為什么會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)的情況
企業(yè)分紅需要繳納印花稅么
我怎么區(qū)分是圖片中的合同?還是勞務(wù)分包合同?而勞務(wù)分包合同,不能再分包
做稅源登記土地占用面積怎么填寫(xiě)?是填寫(xiě)房產(chǎn)面積嗎?
單位員工被辭退,單位承擔(dān)起員工的社保費(fèi)(個(gè)人和單位部分),一年。這做到工資表里應(yīng)發(fā)工資是社保數(shù),扣社保,實(shí)際發(fā)放工資0。還是不做工資,交社保后,直接計(jì)入管理費(fèi)用-賠償款?申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)人不能超過(guò)三個(gè)月一直工資為0要怎么實(shí)際賬務(wù)處理?
對(duì),2020一年的費(fèi)用
?你好? 轉(zhuǎn)的話走以前年度損益調(diào)整科目處理了。 不能直接走管理費(fèi)用了??
老師怎么做分錄,我不會(huì)[捂臉]
你好 借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借:以前年度損益調(diào)整 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整 老師這樣對(duì)嗎
你好? ?你們不涉及企業(yè)所得稅的調(diào)整嗎? 你看看我上面給你寫(xiě)的分錄??