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我們單位2019年的辦公室裝修發(fā)票,對方19年就開了,2021年才要回來,這個2019年的票現(xiàn)在該怎么做賬呢?是否調(diào)整19年匯算清繳表呢

2021-03-16 01:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 01:41

是自建還是租賃場地,租賃期多久?

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快賬用戶2632 追問 2021-03-16 01:46

購買的辦公室

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齊紅老師 解答 2021-03-16 01:49

借在建工程貸其他應付款等,完工做借固定資產(chǎn)貸在建工程,次月折舊,幾時竣工?

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快賬用戶2632 追問 2021-03-16 01:51

尾款未付,收尾一直沒做,爛尾了,有糾紛。

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快賬用戶2632 追問 2021-03-16 01:53

19年的票,能直接做到現(xiàn)在?所得稅前能扣除嗎,怎樣做單位不損失呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 08:02

沒有竣工不能使用?可以直接掛在建工程,幾時完工幾時轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),次年再開始折舊

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齊紅老師 解答 2021-03-16 08:07

,次月再開始折舊 ,打錯了,不好意思

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快賬用戶2632 追問 2021-03-16 08:50

可以使用,老師一個主要問題你沒有回復我,19年的票,能直接做到現(xiàn)在?所得稅前能扣除嗎,怎樣做單位不損失呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 08:56

可以做,直接補上就可以,我不是寫分錄嗎,寫就可以做意思

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齊紅老師 解答 2021-03-16 08:57

你這個可以使用,那這個達到可以使用狀態(tài),借固定資產(chǎn),貸在建工程,次月開始折舊,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),次月,

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齊紅老師 解答 2021-03-16 08:57

你這個是幾時達到可以使用狀態(tài)的,

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快賬用戶2632 追問 2021-03-16 09:07

不知道,我才接手,以前的會計沒做。還是那個問題,需要調(diào)整19年匯算清繳嗎?能所得稅前扣除嗎

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快賬用戶2632 追問 2021-03-16 09:08

為什么要記在建工程,能做費用攤銷嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 09:16

需要去查?你這個是幾時達到可以使用狀態(tài)的,? 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之后折舊費用就是做費用,借管理費用 貸累計折舊,是不是需要調(diào) 看這個是不是19年就開始用 ,這個對應有19年補上折舊就需要調(diào),

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快賬用戶2632 追問 2021-03-16 09:18

怎樣算可以達到預訂可以使用狀態(tài),若是不想調(diào)賬,我就認為不能使用?計在建工程?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 09:27

根據(jù)竣工結(jié)算單,驗收報告,看,你們這個和對方弄糾紛最好是自己出一個 ,申請可以使用,領導簽字蓋章,

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齊紅老師 解答 2021-03-16 09:28

...那你們使用了,那就必須趕緊確認了,要不后續(xù)稅局查,也是一樣對應需要處理,你們要是沒有搬家,還是這個辦公區(qū) 對應賬上有大量裝修材料等,那這個長期不轉(zhuǎn),稅局懷疑有問題了,

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齊紅老師 解答 2021-03-16 09:28

現(xiàn)在是你辦公區(qū)域,稅局和工商局信息共享,對應你收到發(fā)票 總局底賬系統(tǒng)都可以查到,

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快賬用戶2632 追問 2021-03-16 09:55

沒有裝修材料,現(xiàn)在手上有的就是2019年的裝修發(fā)票

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快賬用戶2632 追問 2021-03-16 09:55

為什么要記在建工程,能做費用攤銷嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 10:07

裝修發(fā)票,這個對應總局系統(tǒng)可以看到, 還在裝修期限做在建工程完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),不能轉(zhuǎn)費用,后續(xù)轉(zhuǎn)折舊攤銷,按20年,

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齊紅老師 解答 2021-03-16 10:07

不能轉(zhuǎn)費用這個,新建第一次這個需要做在建工程這個,

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是自建還是租賃場地,租賃期多久?
2021-03-16
你好,借管理費用 應交稅費——進項稅額 貸 預付賬款
2021-03-11
你好,當時做了預付的話,沖預付就行了
2021-03-11
同學你好!裝修的話? 記入長期待攤費用或者管理費用的 直接入今年的賬? 就可以啦
2021-03-11
借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-11-18
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