你好 1、按照服務(wù)行業(yè)稅率6%交增值稅 2、按照銷售商品13%交增值稅 3、看看這三給公司是否可以申請核定征收,另外要按照公司設(shè)置輔助帳或者項目核算。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
我想咨詢一下,一個公司剛招我進去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個會計已經(jīng)走了3.4個月了,賬一直由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個辦證的教育機構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個公司,一個公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過審批,可以開發(fā)票了。但是好幾個月的納稅申報,幾百萬收入,就報了一兩萬,到現(xiàn)在要一次性補全以前的收入去交稅,可能嗎
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,麻煩說一下這種公司的賬怎么做? 有三種業(yè)務(wù),1、純設(shè)計—收設(shè)計費,2、幫人設(shè)計包裝圖樣,不收設(shè)計費,以生產(chǎn)紙盒子的方式發(fā)貨賺錢,3、文案策劃 現(xiàn)狀:有三個公司相互之間有開票的業(yè)務(wù)往來。只有一個流水賬很亂而且不全。沒有專門做應(yīng)收應(yīng)付的賬,做的亂,數(shù)不準(zhǔn)。還有就是固定資產(chǎn)也沒有入賬,說是以前公司的直接拿來用的。 要做公司的內(nèi)賬,還要負(fù)責(zé)開票, 這種公司的賬怎么做啊?
你好!公司有一個客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當(dāng)時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計入到福利費里嗎?
老師,進項大于銷項,憑證怎么做
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應(yīng)交稅費, 最后的負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致了,
500萬元以下,購進的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個月的開出去發(fā)票很少比如我這個月銷售貨物3萬元 有兩萬八是不要票的 還有2千元開發(fā)票 可能要開二三十個不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請問這個賬怎么做 分錄怎么做
開發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應(yīng)交稅費, 最后的負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過的
你好,老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思???
我問的是這種公司的爛賬,亂賬要怎么理???
你好 最好進行一下盤點,然后重新建賬。
中途建賬,那本年累計的數(shù)怎么取的到?
你好 您指的是未分配利潤嗎,只有估算后分配一下嘍??隙ㄊ怯需Υ玫摹?
不是未分配利潤,是重新盤點后的資產(chǎn)負(fù)債項目,不是有個期初數(shù)和本年累計數(shù)要填嗎
還有利潤表也是,有個本年累計數(shù)。這個本年累計數(shù)怎么取得啊。一攤子爛賬
你好 統(tǒng)計一下今年的變動,期末去掉變動數(shù),就是期初數(shù)。 盤點后用未分配利潤作為調(diào)整項