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老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),憑證怎么做

2025-07-26 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-26 18:42

您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)說(shuō)明當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)留抵, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶9152 追問(wèn) 2025-07-26 19:15

那到下個(gè)月抵扣時(shí)的憑證怎做啊

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齊紅老師 解答 2025-07-26 20:59

下個(gè)月也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,未交增值稅貸方余額的時(shí)候就是應(yīng)該繳納的稅費(fèi)

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同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,期末余額就是留底稅額
2020-11-20
你好;? ? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2022-11-03
可以的 可以這么做的。
2021-11-08
同學(xué),你好。按照銷項(xiàng)稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅就可以。
2021-03-16
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不需要了
2024-03-19
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