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老師已知企業(yè)為一般納稅人,含稅銷售額為29萬元,進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出怎么計算

2021-03-14 12:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-14 12:52

你好,進項稅額是你取得進項發(fā)票,這個沒發(fā)計算的

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你好,進項稅額是你取得進項發(fā)票,這個沒發(fā)計算的
2021-03-14
1.當期不得免征和抵扣的稅額=1000*(13%-9%)=40 2.當期應納稅額=300*13%-(195-40)=-116 3.當期免抵退稅額=1000*9%=90 4.?當應納稅額為負數(shù)? ?有退稅額? ? (2和3的絕對值? 當期應退稅額取小值? )即當期應退稅額90
2021-04-28
你好,學員,小規(guī)模納稅人不能抵扣進項稅,增值稅直接按照不含稅銷售額乘以稅率
2023-09-13
不得免征和抵扣稅額=1000*(13%-9%)=40 應納稅額=300*0.13-(195-40)=-116 免抵退稅額=1000*9%=90 應退稅額=90
2022-05-13
你好假設增值稅13% 10000/1.13*13%-進項稅額)/10000/1.13=1% 進項稅額1061 .95 假設進校的稅額也是13%含稅的金額等于923 0.77
2024-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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