你好 調(diào)整的需要繳納所得稅。
利潤表虧損,業(yè)務(wù)招待費匯算清繳調(diào)曾后,需要補覺稅嗎
業(yè)務(wù)招待費的扣除標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)本年累計收入:583565.64,業(yè)務(wù)招待費1790,是用業(yè)務(wù)招待費的1790*60%=1074,剩下的需要調(diào)增交稅嗎,
業(yè)務(wù)招待費調(diào)增需要補稅嗎
企業(yè)虧損了。業(yè)務(wù)招待費還需要納稅調(diào)增嗎
所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費扣除比例,是不是業(yè)務(wù)招待費都需要調(diào)增
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務(wù)費2000,入到庫存商品了。現(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應(yīng)交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?
我可以把業(yè)務(wù)招待費填在辦公費不用調(diào)增的項目嗎,就不交稅了
你好這樣是違規(guī)處理不可以。
那這個稅必須得交
是用差額乘上0.05嗎
如果不調(diào)增可以嗎
不調(diào)整稅務(wù)局會給你打電話,讓你調(diào)整。 按照發(fā)生額的60%和收入的千分之五,按照最小數(shù)扣除。
一些禮品煙酒可以計入辦公費嗎
加油停車費可以計入差旅費嗎
出差的計差旅費可以 煙酒一般你寄業(yè)務(wù)招待費。你們辦公還能用上煙酒嗎?