您好 進項稅額轉出應該是進項不符合抵扣 要轉出來 銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出) 這樣您理解嗎
3個問題。1,認證為不可抵扣的進項稅額,為什么在計算合計進項稅額的時候,已經是不可抵扣的進項稅額并且下面又轉出了,為什么也算在合計進項稅額中?2,在計算合計進項稅額轉出時,這個19500要不要計算在轉出數中?為什么?3,進項稅額的19500和進項轉出的19500 在計算進項稅額合計數時 不會重復嗎?謝謝老師
請問月底算轉出未交增值稅時: 銷項稅額-進項稅額—進項稅額轉出-稅控盤減免嗎 請問這個稅控盤減免稅額算進去嗎
再計算繳納增值稅時,為什么銷項稅和進項稅額轉出的合計減去進項稅?
非房企轉讓舊房一般計稅,計算于項目相關的增值稅時,為什么用銷項稅額減去之前購進的增值稅進項呢,這個之前購進時候的進項,不是在購進當年就已經扣除了嗎
在計算增值稅加計抵減時,計稅依據進項稅額,需要扣除進項轉出的金額么
總分公司必須合并申報所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價稅合計金額是100000,我們要求加8個稅點,那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產出法申報表中的銷售數量就是公司實際的銷售數量是嗎
老師,個稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務嗎
股東分紅決議9月10號出來,16號給股東分紅時,因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款,這個屬于預交吧?這個還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應收款嗎?其他應收款余額比較大。
理解了,謝謝您
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快