你好,有一個減除費用的呢,申報的時候

老師,你好,從工資里扣除的員工的餐費,這個部分的個稅可不可稅前扣除,比如應發(fā)工資5800,餐費200,罰款100,我們是按5800申報,還是按照5500申報個稅
老師,個稅申報這塊。從哪里查看員工的申報是每月扣5000這種方式,還是按年60000扣除的。
老師你好,我想問一下公司有位員工8月份申報了個稅,是按照5000元一個月扣除的,現(xiàn)在超了要交個稅,我想問問到個稅匯算的時候,是按照60000元扣除還是按照8月至12月25000元扣除的?
你好,請問個稅中六項專項扣除,選擇按月申報還是按年申報,那種方式最佳?如果采用按月申報,換工作后,是否需要修改扣除的主體公司?
老師好,請問,個稅的減除費用, 2022年 累計減除費用還是從2022年1月開始直接按照全年6萬元扣除嗎?還是按照每月減5000? 因為我2020年全年收入不超6萬,所以2021年選擇按照一次性減除6萬, 但是我2021年工資 超過6萬了, 那這2022年是按照哪一種方法扣減除費用?是也1月直接一次性扣除全年的60000,還是每月扣5000?
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
老師,現(xiàn)在還能改嗎,比如我現(xiàn)在是每月扣5000。我想改成按年扣
現(xiàn)在不能改了呢,不能了
老師,員工每月平均工資5000-10000之間,這2種方式繳的稅是一樣的嗎
最終繳納的稅款是一樣,但是如果一個月扣除額是5000的,超過是要預繳的
老師,這個員工工資1月份4800 2-12月每月9600按月交個稅怎么算呢
超過的百分之3的稅率計算,超過5000的
老師看一下我這應交個稅這一欄的數(shù)對嗎
老師看一下我這樣算法對嗎
不是這樣算的,第2個月減除費用是10000了吧,那么第一個月的工資加上第二個月的不超過10000.不用繳稅
老師4800+9600=14400這不是超過10000了
看錯了看錯了,超過的4400繳納個稅,個稅是浮動稅率的,你可以搜一下他的稅率表,最開始是百分之3