你好,應(yīng)納稅所得額=21000%2B前兩個月收入-2628.77-3000-前兩個月累計專項扣除和專項附加扣除-5000*3,然后再對應(yīng)稅率。 因為現(xiàn)在是按照全年綜合收入計算個稅的,所以還要考慮前兩個月的收入和專項扣除以及專項附加扣除。
老師你好,本月稅前工資21000,代扣社保公積金2628.77,專項附加扣除3000,個稅怎么算呢?可以幫忙寫一下詳細(xì)步驟么?
老師你好,本月稅前工資21000,代扣社保公積金2628.77,專項附加扣除3000,個稅怎么計算呢?可以寫一下詳細(xì)計算步驟么?
你好老師請問,正常工資5850,專項附加扣除2100,社保公積金411,然后現(xiàn)在辭退他,給他的補償金36500,那需要代扣代繳個稅嗎?怎么計算呢?
請問老師,我本月剛接手做工資,然后給老板做的工資要交的個稅是7000多,比上月多3000了,我感覺自己計算錯了。應(yīng)發(fā)工資是46900,養(yǎng)老金是1752,醫(yī)療438,失業(yè)保險109.50,公積金174,個人專項附加扣除18000,請老師幫忙我算一下,謝謝!
老師,做工資扣個稅的時候,應(yīng)發(fā)工資扣除5000,扣除完社保之后剩余的金額作為個稅的計稅基礎(chǔ),比如一個月7000元,扣除5000,社保公積金984,個稅30.48,我這邊工資表是扣了30.48個稅,但是他那邊提前做了專項附加扣除的填寫,導(dǎo)致與個稅APP上不用扣個稅,這種差異是怎么回事
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
前2個月的代扣社保公積金也要算進(jìn)去是么?
是的,要按照全年累計的項目去計算。
現(xiàn)在每個月計算個稅都是按照全年累計計算呀?
是的,每個月都要按照全年累計計算
如果前2個月的工資和社保公積金,扣除項目金額都是和這個月一樣的,那怎么計算呢?
按照這個月的乘以3就行了,應(yīng)納稅所得額按照全年的標(biāo)準(zhǔn)去找稅率。 起征點500也是乘以3
好的,謝謝老師
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是21000*3-2628.77*3-3000*3-5000*3=31113.69,對應(yīng)的稅率是25%,速算扣除是2660,3113.69*25-2660=5118.4225,我理解是這樣,老師幫忙看一下哪里錯了
不是,稅率和速算扣除還是按照全年的稅率計算,不折合到月。
是3%,速算扣除數(shù)0么?31113.69*3%=933.41么?
是的,按照全年計算的話稅率是3%
那3月份的個稅就是933.41么?
是的,以后每個月都這么算
3月份個稅是933.41么?
是這個金額,以后每個月都這么算
個稅這么高啊,要933.41
三萬多的應(yīng)納稅所得額就是這么多,收入高稅額才高