?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

老師,有個(gè)一般納稅人公司買(mǎi)二手機(jī)器設(shè)備時(shí)是小規(guī)模納稅人,后來(lái)升的一般納稅人,現(xiàn)在這個(gè)公司要把設(shè)備賣(mài)出去,請(qǐng)問(wèn)機(jī)器設(shè)備的稅率開(kāi)多少?
5月3日,將本企業(yè)使用過(guò)的 2013年3月購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入25,750 元。該機(jī)器設(shè)各原值100,000 元,采用直線法計(jì)提折I舊,殘值率 5%。怎么做會(huì)計(jì)分錄
一個(gè)法人名下有A,B二個(gè)公司,現(xiàn)在想把A公司的機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)移到B公司,請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作最合理?A公司購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)稅額并且已經(jīng)抵扣,如果需要開(kāi)銷售舊設(shè)備發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅率多少?
謝謝老師。某食品廠為增值稅一般納稅人銷售使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)器設(shè)備,一臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的原價(jià)為880000元,獲得的銷售收入為123600元,則該筆銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額為多少元?
銷售自己使用過(guò)的設(shè)備,以前抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在賣(mài)需要交增值稅,稅率多少?
企業(yè)銷售使用過(guò)的機(jī)器設(shè)備,這個(gè)設(shè)備買(mǎi)的時(shí)候抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)了。現(xiàn)在賣(mài)這個(gè)設(shè)備增值稅稅率多少
老師您好!請(qǐng)你為一名兼職會(huì)主要做A公司內(nèi)賬。請(qǐng)你也為該會(huì)計(jì)評(píng)估A公司小規(guī)模納稅人由三個(gè)e、f、g公司投資,三個(gè)公司法人代表都不是b、c、d公司老板,但其實(shí)質(zhì)是b、c、d三個(gè)公司老板共同投資買(mǎi)地建工業(yè)園廠房和公寓部分用于出租,期中一部分部分租給b、c、d三個(gè)公司辦公。老板要求將2016年開(kāi)始到2025年10月的賬全部清理,核算三個(gè)股東各自投入金額,并核算所有收入支出,看三個(gè)老板各自應(yīng)分?jǐn)偠嗌?,三個(gè)老板要清賬,將2025年11月31日前的賬全部平掉清零。目前2025年10月的賬還沒(méi)做。具體應(yīng)該如何做,才能在11月30號(hào)前完成這個(gè)工作,出具三個(gè)老板的投入和各自還應(yīng)分?jǐn)偟慕痤~。
利潤(rùn)表的編制要考慮企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅本身影響利潤(rùn)嗎
公司付的保證金我掛到應(yīng)收了,質(zhì)量保證金到時(shí)退,我這樣掛對(duì)嗎?
再在辦理稅務(wù)注銷時(shí)提示有個(gè)人所得稅未未申報(bào),點(diǎn)擊前去辦理后,進(jìn)去自然人電子稅務(wù)局后都需要申報(bào)哪些表?如何操作?注銷個(gè)體工商戶,是2025.2.24注冊(cè),但未進(jìn)行過(guò)個(gè)稅申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)我賬號(hào) 這個(gè)界面在哪
我們是河北的,我們企業(yè)社保停了2年,現(xiàn)在想繼續(xù)繳納,稅務(wù)是直接申報(bào)還是需要做什么處理?
企業(yè)所得稅包含在利潤(rùn)表內(nèi)嗎
老師,銀行每月對(duì)賬在什么時(shí)間?


您好,企業(yè)銷售已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)器設(shè)備,增值稅稅率是13%。?比如:含稅售價(jià)40萬(wàn)元除以1.13得到不含稅銷售額35.4萬(wàn)元,再乘以13%得到應(yīng)納增值稅4.6萬(wàn)元。? 這種情況下可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。
收到,謝謝
分錄能寫(xiě)給我嗎,整個(gè)處置的分錄