借其他應(yīng)收款 貸銀行,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
我們物業(yè)公司,現(xiàn)在9月底了,客戶把3月份水電費(fèi)交公賬了,稅費(fèi)沒(méi)有交,說(shuō)以后有需要在開(kāi),可以這樣操作嗎,我之后開(kāi)3月份的票給他要有沒(méi)有影響的?
老師,2月份交了的電費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,從對(duì)公賬戶走的,說(shuō)是3月月份開(kāi),這怎么做賬?
老師,我6月份從賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢(qián)是電費(fèi)。當(dāng)時(shí)沒(méi)給我發(fā)票怎么做賬,我8月份收到了發(fā)票,又該怎么做賬
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險(xiǎn),都沒(méi)有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費(fèi)用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時(shí)取得了,2月的保費(fèi)開(kāi)在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理???
老師,我這個(gè),個(gè)體戶的,今年2月份開(kāi)發(fā)票開(kāi)了50萬(wàn),稅號(hào)錯(cuò)了,3月份沖的,沖完沒(méi)票了,4月份再開(kāi),那2月份和3月份都都沒(méi)做銷售的賬,那這發(fā)票放哪, ? ?2月份開(kāi)的發(fā)票,3月份沖的發(fā)票,還有紅字信息表,這些放了哪,可以放在憑證最后面訂上嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師,以前交電費(fèi)都是現(xiàn)金支付的,開(kāi)多少的票1萬(wàn)賬上直接走現(xiàn)金1萬(wàn),實(shí)際交了10200,200元結(jié)余到下月,賬上不體現(xiàn)結(jié)余的部分,現(xiàn)在用公戶支付就得體現(xiàn)結(jié)余部分,這個(gè)賬務(wù)處理是什么
這個(gè)對(duì)應(yīng)做借其他應(yīng)收款 10200 貸銀行,開(kāi)發(fā)票做借管理費(fèi)用 10000 貸其他應(yīng)收款10000
老師,我上個(gè)月做到應(yīng)付的借方了,可以嗎
可以,這個(gè)上面改應(yīng)付可以