借其他應(yīng)收款 貸銀行,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
我們物業(yè)公司,現(xiàn)在9月底了,客戶把3月份水電費(fèi)交公賬了,稅費(fèi)沒有交,說以后有需要在開,可以這樣操作嗎,我之后開3月份的票給他要有沒有影響的?
老師,2月份交了的電費(fèi)沒有取得發(fā)票,從對公賬戶走的,說是3月月份開,這怎么做賬?
老師,我6月份從賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢是電費(fèi)。當(dāng)時沒給我發(fā)票怎么做賬,我8月份收到了發(fā)票,又該怎么做賬
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險(xiǎn),都沒有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費(fèi)用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時取得了,2月的保費(fèi)開在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理啊?
老師,我這個,個體戶的,今年2月份開發(fā)票開了50萬,稅號錯了,3月份沖的,沖完沒票了,4月份再開,那2月份和3月份都都沒做銷售的賬,那這發(fā)票放哪, ? ?2月份開的發(fā)票,3月份沖的發(fā)票,還有紅字信息表,這些放了哪,可以放在憑證最后面訂上嗎?
老師 公司名下沒車 但是員工出差開自己的車 然后開進(jìn)來的加油票能不能計(jì)入費(fèi)用?
區(qū)別幾種基金類型的比例是多少
銀行存款實(shí)際發(fā)放工資74401(已減掉個稅21.15),企業(yè)承擔(dān)社保23934.72,個人承擔(dān)社保9889.77,個稅21.15,計(jì)提工資計(jì)提社保計(jì)提個稅,發(fā)放工資,繳納社保,繳納個稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢?計(jì)提寫一個分錄,繳納寫一個分錄。麻煩老師幫忙過細(xì)看好了幫忙寫下,謝謝老師!
公司投資了一家票務(wù),但轉(zhuǎn)賬的時候?qū)懙慕杩?,有利息分紅,對方要讓開發(fā)票,要開什么類目了
公司中會計(jì)漏報(bào)印花稅,造成滯納金,財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總簽有權(quán)讓會計(jì)自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報(bào)后總經(jīng)理同意?
老師,數(shù)電系統(tǒng),也可以開具紙質(zhì)發(fā)票嗎?
老師,請問一下,外購的產(chǎn)品,無償贈送給客戶應(yīng)該怎么做賬了
老師,中級考試中,乘號可以用*嗎?我都用的*,計(jì)算機(jī)上那個插入符號好難用
老師好,餐飲業(yè)服務(wù)員工資用靈活用工一天不超過4小時簽訂合同可以不交社保嗎
老師,我們有筆業(yè)務(wù),客戶收到貨物后因?yàn)檫\(yùn)輸中損壞,扣除部分尾款。這樣收匯金額和比報(bào)關(guān)單金額少,能申請退稅嗎?
老師,以前交電費(fèi)都是現(xiàn)金支付的,開多少的票1萬賬上直接走現(xiàn)金1萬,實(shí)際交了10200,200元結(jié)余到下月,賬上不體現(xiàn)結(jié)余的部分,現(xiàn)在用公戶支付就得體現(xiàn)結(jié)余部分,這個賬務(wù)處理是什么
這個對應(yīng)做借其他應(yīng)收款 10200 貸銀行,開發(fā)票做借管理費(fèi)用 10000 貸其他應(yīng)收款10000
老師,我上個月做到應(yīng)付的借方了,可以嗎
可以,這個上面改應(yīng)付可以