你之前沒有做無票收入嗎,這個需要提供服務(wù)這個做無票收入,這個3月就需要做無票收入才對,
我們物業(yè)公司,現(xiàn)在9月底了,客戶把3月份水電費(fèi)交公賬了,稅費(fèi)沒有交,說以后有需要在開,可以這樣操作嗎,我之后開3月份的票給他要有沒有影響的?
有客戶2019年12月份現(xiàn)金支付了1000元,我們也開了發(fā)票,現(xiàn)在2020年9月聯(lián)系我們,說之前是現(xiàn)金支付我們,不是通過他們對公賬戶支付,想讓我們把這1000元還給他們, 他們再重新通過對公賬戶付款。 1.請問這樣可以嗎? 2.如果可以,我們應(yīng)該做賬? 3.發(fā)票是2019年開的,如果可以這樣操作,發(fā)票怎么辦?需要作廢,重新開嗎?
你好..比如我們2019年又一筆誤收抵欠.增值稅有3萬..現(xiàn)在給客戶把欠的發(fā)票開了..超過了3萬..我們本月要注銷.用抵欠的把3萬增值稅抵了..剩下的我們繳納現(xiàn)金..我的問題 1??:9月份注銷稅務(wù).會影響我們給對方開具的9月份的發(fā)票嗎.. 2??9月份開具的這個發(fā)票.在前臺抵欠.并繳納現(xiàn)金增值稅余款以后.還需要繳納印花.附加.水利嗎
老師,請問一下,我公司電費(fèi)是交給物業(yè)公司的,因?yàn)樨S水期返電費(fèi),返的電費(fèi)要比3月實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)還多,物業(yè)公司說3月就不開票,把電費(fèi)抵減了,他們不用付款給我們,我們也不用付款給他們了,這樣可以不
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報(bào)稅嗎 我們3月份報(bào)完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報(bào)完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報(bào)納稅時沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報(bào)完的納稅申報(bào)有影響嗎 不用更改3月份的季報(bào)吧
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價(jià)400萬元,而選擇了成本價(jià)350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
中級會計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國補(bǔ)的會計(jì)分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項(xiàng)D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級實(shí)務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
沒有做無票收入,就是之后他補(bǔ)交稅費(fèi)到公賬去,我們在去開3月份的票有沒有風(fēng)險(xiǎn)的 ?
有,延后納稅了這個,