?你好? 你之前計提的應(yīng)付職工薪酬費(fèi)用 已經(jīng)在12月末結(jié)轉(zhuǎn)了。? ? 你現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 不會減去應(yīng)付職工薪酬的??
2021年1月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,還有支付的2020.12的應(yīng)付職工薪酬,這個本年利潤是不是還需要減去支付上個月的應(yīng)付職工薪酬才是這個月的本年利潤啊?
2021年3月沖減2020年多計提的費(fèi)用,在結(jié)賬前,應(yīng)該做在本年利潤科目吧 借:本年利潤,貸:應(yīng)付職工薪酬
去年年末資產(chǎn)負(fù)債表中的銀行余額為1720.26元,應(yīng)付職工薪酬2100,實收資本3萬,未分配利潤-30379.74,今年一月末,銀行存款102320.76元,應(yīng)付職工薪酬4400元,實收資本有增加,余額70000元,凈利潤為45116.5元,但結(jié)果場負(fù)債表兩邊不平,這個是我哪里做錯了嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)不對?
本來是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)該是 借:制造費(fèi)用_福利費(fèi) 800 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 800 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)800 貸:制造費(fèi)用_福利費(fèi)800這個對本年利潤有什么影響
本來是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)該是 借:制造費(fèi)用_福利費(fèi) 800 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 800 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)800 貸:制造費(fèi)用_福利費(fèi)800這個對本年利潤有什么影響 分錄作反了 但我寫成了第二個對本年利潤有什么影響
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
2020年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,計提但是沒有支付,工資不是這月計提下月支付嘛,那到下月支付的時候就只是支付,下月的本年利潤和這個就沒有關(guān)系了是嗎?
?你好? 你支付只是做 :借 應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 這個也沒有影響損益科目 。? 你12月末計提做:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬? 12月末把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。 你1月 這筆都不影響利潤了哦 。?