你好,工程做完了,兩個老板股本金也抽取完了,未分配利潤有219410.13,這個需要分配給股東才是的?

老師你好,工程做完了,兩個老板股本金也抽取完了,未分配利潤有219410.13應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,你好!上年末結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤2W元,現(xiàn)在一個股東撤資,需銀行轉(zhuǎn)賬付上年的利潤1W元,這該怎么做分錄呢?
老師,提取未分配利潤的分錄具體應該怎么做呀!我公司要注銷,支付完所有負債及實收資本后,還剩下的錢要準給股東,我直接 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,這樣做完以后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平了。具體應該怎么做,謝謝
內(nèi)賬只想要后面結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄帶上金額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)從工程結(jié)算、工程施工、成本收入和本年利潤、利潤分配、實際工程款100萬收入100萬工程施工-成本、工人工資、原材料合計50萬、管理費用20萬、財務(wù)費用是1萬.上面是這項工程全部完工金額老師:剛上面這個分錄答案已給。1、我們這個完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程結(jié)算)這兩個科目了?2、轉(zhuǎn)利潤分配借:本年利潤29萬貸:利潤分配–未分配利潤29萬對嗎?
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
就是分錄是不是借應付股利-張三 貸銀行存款?這樣嗎
你好,分配利潤的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤 , ??貸:應付股利 ????? 借:應付股利 ?, ?貸:銀行存款