你好,借以前年度損益調(diào)整57655,貸應(yīng)收賬款57655
老師,這筆19年12月份的帳記錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額記錯(cuò)了,我要是現(xiàn)在改這筆分錄該怎么改呢?
老師:19年發(fā)貨多算了57655元,記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了。這該怎樣修改???修改的分錄怎么寫呢?
我們公司要申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),在查19年賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中的16年?duì)I業(yè)收入和增值稅申報(bào)不一致,少了43689.22。這種情況該怎么辦呢?我該怎么改呢?還是說(shuō)讓事務(wù)所改?
請(qǐng)問(wèn)2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報(bào)了收入,賬面也多計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。實(shí)際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說(shuō)修改哪些申報(bào)表?2021年上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表,只需要修改2021年度,還是說(shuō)第四季度也需要修改?
有這樣一種情況,先充值,后取票。2021年11月的業(yè)務(wù),我取回發(fā)票3.79元,但是記賬記成379元,那就是相當(dāng)于,多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn),我應(yīng)該怎么修改呢?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問(wèn)題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開(kāi)了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開(kāi)具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒(méi)有其他費(fèi)用扣除 問(wèn)每個(gè)月交多少個(gè)稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來(lái)的
老師:那么寫就行了嗎?不用再寫其他分錄了嗎?
月末要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整