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老師:19年發(fā)貨多算了57655元,記入主營業(yè)務(wù)收入中,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了。這該怎樣修改???修改的分錄怎么寫呢?

2021-03-07 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-07 16:57

你好,借以前年度損益調(diào)整57655,貸應(yīng)收賬款57655

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快賬用戶4438 追問 2021-03-07 16:59

老師:那么寫就行了嗎?不用再寫其他分錄了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-07 17:02

月末要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

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你好,借以前年度損益調(diào)整57655,貸應(yīng)收賬款57655
2021-03-07
你好? ? 是多記賬了還是少記賬了金額 ???
2020-12-07
5 月的憑證錄入錯誤,導(dǎo)致增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了一筆數(shù)據(jù),這種情況下需要進行更正。 7 月更正分錄時,應(yīng)做如下調(diào)整: 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
2024-07-19
同學(xué),你好 不行的,需要改
2024-07-19
你好同學(xué),首先你得賬需要調(diào)整,稅務(wù)報表過征期了,咱們自己修改不了,需要帶公章去稅務(wù)大廳辦理,具體怎么修改稅務(wù)人員會告訴你
2022-08-13
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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