可以享受免的呀,因為你這個沒有超過10萬啊。但是你這個是扣除項啊,同學(xué),你這個截圖。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
這是我開了18000的現(xiàn)代服務(wù)費,這里面自動生成的數(shù)據(jù),我要填什么不?直接保存就是嗎?那上面又顯示免稅銷售額,這個免不免嗎?
你好老師,我手里一個公司,小規(guī)模,勞務(wù)開了4萬,服務(wù)開了4萬。填好數(shù)之后,勞務(wù)那一欄的免稅額、減征額都自動不顯示。這有可能是什么原因呢
老師,我在填附加稅表格的里面,保存的時候提示這個,是啥意思啊?我把本期減免稅額那邊填了數(shù)字后就可以保存,那個不是應(yīng)該不需要填嗎?
老師,從這個月開始是新的電子稅務(wù)局登陸界面,增值稅數(shù)據(jù)也是自動生成,并且也填好了的,我這個月是220000收入,免稅,那么附表5還要填減征額嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費最低
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是買價+相關(guān)稅費+達(dá)到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務(wù)費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
老師,沒太明白,上面的數(shù)據(jù)是自動生成的,為什么可以免,但又是扣除項
你這個企業(yè)是不是可以享受差額扣除?
老師,我們只是一般納稅人屬小型微利企業(yè)
以前報也沒出現(xiàn)這種情況,所以不知道是什么
你看一下是不是可以手動更改就正常情況下,如果說你上星期附表三里面沒有這個數(shù)據(jù),這里是不會有這個金額。