你好,一月份兒是怎么做的?
2020年12月銀行支付了一筆房租2萬,實(shí)際上也是12月發(fā)生的費(fèi)用,可發(fā)票要2021年1月才能開回來,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
公司銀行賬戶上2019年1月被銀行扣了一筆網(wǎng)銀年費(fèi),但是2020年5月銀行才開出了專票,那相關(guān)的憑證怎么附?分錄怎么寫?
老師,銀行匯票6個(gè)月到期銀承扣款,可是2019年10月和2020年9月兩筆保證金于2020年4月和2021年3月是應(yīng)該錄入賬上,當(dāng)時(shí)忘記錄了,在2021年1月應(yīng)該怎么調(diào)整呢?能不能像原來的那樣(借:應(yīng)付票據(jù);貸:其他貨幣資金;)呢?
甲公司是ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的常年審計(jì)客戶,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表,確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性為300萬元。與貨幣資金審計(jì)相關(guān)的部分事項(xiàng)如下:(1)甲公司一筆1000萬元的定期存款于2021年1月到期。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師于2020年末檢查了相關(guān)的開戶證實(shí)書原件,于2021年2月檢查了到期兌付的銀行憑證及相關(guān)的銀行對(duì)賬單,據(jù)此認(rèn)可了該筆定期存款的存在。(2)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)施實(shí)質(zhì)性分析程序發(fā)現(xiàn),甲公司2020年度賬面記錄的銀行存款利息收入明顯少于預(yù)期值,經(jīng)調(diào)查系年內(nèi)向關(guān)聯(lián)方借出資金、甲公司賬面未作記錄所致。因借出資金已于年末收回,不影響銀行存款余額,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為不存在錯(cuò)報(bào)。(3)甲公司與其子公司、乙銀行簽訂的集團(tuán)現(xiàn)金管理賬戶協(xié)議約定,子公司銀行賬戶余額超過500萬元的部分自動(dòng)撥入甲公司銀行賬戶。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了相關(guān)協(xié)議,并通過函證向乙銀行確認(rèn)了資金歸集賬戶的具體信息,結(jié)果滿意。(4)為驗(yàn)證銀行對(duì)賬單的真實(shí)性,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師要求甲公司財(cái)務(wù)人員提供相關(guān)的網(wǎng)銀記錄截屏,將網(wǎng)銀截屏信息與銀行對(duì)賬單信息進(jìn)行了核對(duì),結(jié)果滿意。(5)在測試銀行存款余額調(diào)節(jié)表時(shí),A注冊(cè)會(huì)
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費(fèi),短信費(fèi),網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi),銀行2023年給我們開了專票,就是2月份我要抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橹懊總€(gè)月我已經(jīng)做了憑證借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在專票到了我應(yīng)該怎么做分錄,銀行2023年開的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在票到了,這個(gè)又怎么做分錄
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) ,貸:銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
1月份賬目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),貸銀行存款,憑證用銀行回單。2020年5月份賬目:借應(yīng)交稅費(fèi),貸財(cái)務(wù)負(fù)數(shù),憑證用發(fā)票。 是這樣么老師?
你好,把發(fā)票放到上面就可以的。
發(fā)票放到1月的記賬憑證里?那5月的記賬憑證就只一張憑證紙就行了?
你好,發(fā)票是放到20年五月份的憑證里面。