您好! 借:應(yīng)付賬款0.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入0.8
企業(yè)的同一家客戶既有應(yīng)收賬款又有應(yīng)付賬款 期末余額都在借方 且應(yīng)收賬款的余額大于應(yīng)付賬款的余額 清往來合并兩個科目之后只保留應(yīng)收賬款,應(yīng)收帳面上余額不是越來越多嗎?這筆合并的分錄到底怎么做呢?
你好,老師,請教您一下。有一筆應(yīng)付帳款上期應(yīng)付未付的貸方余額是0.8,后期跟這家企業(yè)沒有往來業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)也不想再付這0.8元。這個我應(yīng)該怎么做分錄才能把它做平
老師您好,有一家勞務(wù)派遣公司,它的代發(fā)工資放在其他應(yīng)付款—工資那里,現(xiàn)在這個余額是個負(fù)數(shù)。以前他們都沒做不計(jì)提一直累積下來這個數(shù)有些大了,請問老師這個該怎么處理呢?他計(jì)提分錄是這樣的,借:應(yīng)付;貸:主營業(yè)務(wù)收入,其他應(yīng)付款
老師,你好!請教一下,我半路從代理記賬公司接賬,期初科目余額錄入沒什么東西,有一個“應(yīng)付賬款”科目貸方余額,業(yè)務(wù)是“預(yù)付賬款”用的多,所以我能直接錄在預(yù)付的貸方嗎?這樣就是“負(fù)數(shù)”體現(xiàn),可以這樣操作嗎?還是最好不要有負(fù)數(shù)出現(xiàn)???
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個賬調(diào)平?
老師,處理固定資產(chǎn),怎么開票出去?
老師好!一般納稅人的增值稅稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,我在電子稅務(wù)局進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度及核算軟件備案,但我發(fā)現(xiàn)我們公司的基礎(chǔ)信息上登記的適用會計(jì)制度是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,而備案的財(cái)務(wù)軟件上適用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這個有影響?。?/p>
老師,我的增值稅余額在貸方,應(yīng)該是免交的,季度末我要怎么做會計(jì)分錄把他沖平
2026年實(shí)繳注冊資本,有什么新政策?
你好,財(cái)務(wù)軟件,主營業(yè)務(wù)收入是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手動結(jié)轉(zhuǎn)里
借方銀行存款840.14 貸方主營業(yè)務(wù)收入743.87 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅96.65,這個現(xiàn)金流量表怎么做
上月收到租金,已做賬務(wù)處理并申報(bào)了稅金,現(xiàn)在本月補(bǔ)開了租金發(fā)票給對方,那電子稅務(wù)局上面怎么申報(bào)才不會重復(fù)申報(bào)呢?上月已經(jīng)申報(bào)并繳納了稅金。
會員卡 充值1000 贈送200 實(shí)際消費(fèi)1300 怎么做賬務(wù)處理
老師,4月份繳納增值稅了,為什么借方還是13000呢,怎樣做分錄把他平衡
老師這筆分錄做在今年的哪一個月份里都合適嗎
這個現(xiàn)在做就可以呀,如果以后還有往來就年末做。
好的,謝謝老師。祝您每天開心快樂
非常感謝善良的同學(xué)!也祝你工作順利、生活美滿哈!