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你好,老師,請教您一下。有一筆應(yīng)付帳款上期應(yīng)付未付的貸方余額是0.8,后期跟這家企業(yè)沒有往來業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)也不想再付這0.8元。這個我應(yīng)該怎么做分錄才能把它做平

2021-03-03 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-03 15:54

您好! 借:應(yīng)付賬款0.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入0.8

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快賬用戶5264 追問 2021-03-03 15:55

老師這筆分錄做在今年的哪一個月份里都合適嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-03 15:59

這個現(xiàn)在做就可以呀,如果以后還有往來就年末做。

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快賬用戶5264 追問 2021-03-03 16:01

好的,謝謝老師。祝您每天開心快樂

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齊紅老師 解答 2021-03-03 16:13

非常感謝善良的同學(xué)!也祝你工作順利、生活美滿哈!

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您好! 借:應(yīng)付賬款0.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入0.8
2021-03-03
同學(xué)你好 借應(yīng)收2250 貸銀行存款2250 這樣做
2021-03-30
你好? ? A會員 是什么情況? 你們業(yè)務(wù)內(nèi)容大概是怎么發(fā)生的。這樣好具體判斷下??
2021-05-25
不再支付的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2025-06-13
你好 你對沖下科目 你應(yīng)收賬款是多少金額。 應(yīng)付賬款是多少金額 ?
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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