你報表報送頁面下面有個作廢申報的

請問下個稅已經(jīng)申報,后面發(fā)現(xiàn)申報金額問題,需要修改,還可以在申報表修改后再申報?如果過了申報期還可以更正申報?
個稅申報的問題,個稅當期已經(jīng)申報,未扣款,在當期哪里可以作廢申報,或者修改呢
2021年12月份的個稅已經(jīng)申報 已經(jīng)繳費 可以修改個別的本期工作收入嗎?
你好,老師,當期可以修改今年其他所屬期已經(jīng)申報過的個稅嗎,比如現(xiàn)在可以修改1 2 3月申報過的個稅嗎?
個人所得稅申報之后發(fā)覺申報的有問題,可以更改或者作廢申報嗎?
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊
我試哈,確定 是有的吧
你進去看看,沒有扣款是可以作廢的
沒有看見哪里有作廢的
這狀態(tài)不是待申報嗎?你申報了沒有?
還沒,我還沒敢試。老師是不是說這里申報后,還是這個頁面下面有個作廢的項
沒有申報就修改再申報啊。
我還是問申報后沒扣款的作廢修改問題,老師不管我沒有申報的事
點作廢申報,還是更正申報?
是的,申報之后可以作廢。
這個作廢沒有什么 影響吧
如果 繳款 后再作廢或者 更正是不是不能自己操作,要去營業(yè)廳
你好,你的理解是正確的。
有次最后 一天要更正一個沒有繳款 的申報,當時 不讓我更正,我覺得奇怪 現(xiàn)在就又試了哈,又可以 。
你好,可能是網(wǎng)絡(luò)的原因吧。
應(yīng)該不是,我點更正或者 作廢時顯示 已經(jīng)申報不能作廢之類 的,我當時也奇怪
你好,具體可以跟稅務(wù)部門聯(lián)系。