?你好,修改是可以修改的,只是麻煩。
所屬期9月份的個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,也繳款了,在電子稅務(wù)局上面還可以修改嗎?
老師,印花稅按次申報(bào),我們上個(gè)月的購銷合同,這個(gè)月申報(bào)印花稅可以嗎?我今天申報(bào),稅款所屬期只能是4月19,無法修改成上個(gè)月,可以嗎?
老師,今天企業(yè)所得稅預(yù)交過了申報(bào)期,之前已經(jīng)申報(bào),我們今天還交了一筆稅款,12月沒做計(jì)提,明天還可以電子稅務(wù)局修改申報(bào)嗎
你好,老師,當(dāng)期可以修改今年其他所屬期已經(jīng)申報(bào)過的個(gè)稅嗎,比如現(xiàn)在可以修改1 2 3月申報(bào)過的個(gè)稅嗎?
你好老師,我這有一個(gè)工資薪金,今年1月份的漏報(bào)了?,F(xiàn)在把所屬期改到1月份,顯示申報(bào)失敗,是不可以報(bào)了嗎?
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
請問老師公司買東西給個(gè)人需要開票嗎?按稅發(fā)來
老師 個(gè)人把車租給公司用 個(gè)人需要繳納增值稅嗎
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
你好劉老師,可以在電腦上操作嗎還是要到稅務(wù)局,有操作指引嗎?
你好,現(xiàn)在電腦上操作,然后把數(shù)據(jù)導(dǎo)出。到稅務(wù)局去申報(bào)。