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老師,我可以這樣寫摘要和分錄么?摘要:預(yù)付xx物業(yè)公司物業(yè)費,借:其他應(yīng)付款,貸;銀行存款

2021-03-01 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-01 17:15

你好,那樣也是可以的

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:16

嗯,我就是2月分付的物業(yè)費,然后3月分才能拿到發(fā)票,所以想問問您這么些行不行,摘要是“預(yù)付”,然后往來科目用“其他應(yīng)付款”做賬

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:17

借:其他應(yīng)收款,貸;銀行存款

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:18

您的意思是,通過“其他應(yīng)收款”做賬是吧?用其他應(yīng)付款是不合適么?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:18

通過“其他應(yīng)收款”做賬,其他應(yīng)付款是不合適

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:19

好的老師,我知道了,那就是以后先付出去的不是主營業(yè)務(wù)的款項,我就用“其他應(yīng)收款”對吧

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:19

你好,對的,你的理解是正確的??

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:20

老師,那摘要怎么寫呢?我還寫“預(yù)付xx物業(yè)公司物業(yè)費”么?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:20

可以預(yù)付xx物業(yè)公司物業(yè)費

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:22

哦,好的。但是,老師,我以前付的業(yè)務(wù)費都是通過“其他應(yīng)付款”這個科目入賬的,那怎么辦呢,現(xiàn)在是不是必須得改成“其他應(yīng)收款”?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:24

必須得改成“其他應(yīng)收款

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:24

哦哦,好的,那就以后遇到這樣的業(yè)務(wù),就這樣處理

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:25

你好,對的,你的理解是正確的??

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快賬用戶3567 追問 2021-03-01 17:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:25

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ? ??

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你好,那樣也是可以的
2021-03-01
這樣寫是對的,摘要寫預(yù)付**公司服務(wù)費
2024-04-03
一月付款的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款就行了
2024-01-09
你好,先沖紅,再更正
2020-11-03
你好,對的,你的理解是對的
2021-04-22
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