同學(xué),你好
不正常,建議聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者專(zhuān)管員老師
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報(bào)完出口退稅跟增值稅后專(zhuān)管員出通知,當(dāng)月報(bào)關(guān)的所有報(bào)關(guān)單必須次月申報(bào),因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€(gè)月25到這個(gè)月25這樣打印報(bào)關(guān)單的,所以6月25—30號(hào)的報(bào)關(guān)單沒(méi)打,也沒(méi)有及時(shí)在七月初申報(bào),所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報(bào),但是六月底的那幾張報(bào)關(guān)單七月開(kāi)票時(shí)沒(méi)有按專(zhuān)管員說(shuō)的按出口報(bào)關(guān)單日期當(dāng)月匯率開(kāi)票,開(kāi)成7月匯率了,現(xiàn)在八月報(bào)七月稅的時(shí)候這個(gè)該怎么處理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司7/1出口日期的報(bào)關(guān)單已經(jīng)首次申報(bào)出口退稅,稅款也已到賬,但我們現(xiàn)在手里還有一張4月29日出口日期的未申報(bào)出口退,我可以正常申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅,一般都是開(kāi)票日期為8月的,8月開(kāi)票的按正常也進(jìn)行了入賬工作。我想問(wèn)下例如9月初收到開(kāi)具的發(fā)票,可以在9月的申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)出口退稅嗎?但是有個(gè)問(wèn)題就是9月開(kāi)的發(fā)票正常做賬是做的9月對(duì)嗎?不能做到8月吧?
老師好,純外貿(mào)企業(yè),2月出口的產(chǎn)品,采購(gòu)發(fā)票的開(kāi)票日期是3月1日,3月2日做的發(fā)票退稅認(rèn)證,過(guò)兩天如果電子稅局的出口退稅里能查詢(xún)到這張發(fā)票信息,那么能在3月15日即這個(gè)月退稅申報(bào)期之前用這張發(fā)票申報(bào)退稅嗎? 問(wèn)了兩三個(gè)會(huì)計(jì),有說(shuō)能的,有說(shuō)不能的,搞蒙了
老師,貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒(méi)有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開(kāi)票只能開(kāi)5單已知的出口開(kāi)票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒(méi)出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無(wú)票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷(xiāo)了,要交增值稅了?
收到苗木款發(fā)票,需要注意什么?
老師,我5月的附加稅及4-6月印花稅的沒(méi)有減半,在哪更正及退稅的
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了一筆財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),被保險(xiǎn)人是公司股東之一房產(chǎn),這種可以稅前扣除嗎?取得的專(zhuān)票能抵扣嗎?謝謝~
老師,您好!三板企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的短期投資有做股息入賬。我的那個(gè)這筆股息會(huì)涉及到哪些稅?
以前的應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了方向公司又是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在改這筆錯(cuò)誤分錄應(yīng)該用什么會(huì)計(jì)科目。 之前會(huì)計(jì)分錄借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
建筑施工企業(yè),7月中下旬開(kāi)進(jìn)來(lái)變電柜的進(jìn)項(xiàng),8月初開(kāi)的變電站項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)7月所屬的稅,這些進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎?
老師,分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工了,業(yè)主方還沒(méi)付款,決算完后可能還有發(fā)票沒(méi)開(kāi),還不能注銷(xiāo),這種情況要報(bào)工資薪金嗎每月?
電子稅務(wù)局22-24年有酒店專(zhuān)票,現(xiàn)在想用進(jìn)項(xiàng)怎么做賬呢?
老師,紅沖2021年開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,那2021年的個(gè)稅匯算清繳是不是需要重新做
公司買(mǎi)了一輛自卸車(chē),購(gòu)置稅是在公司電子稅務(wù)局交嗎