同學(xué)你好 進(jìn)口的是可以用來做進(jìn)項(xiàng)抵扣
我們有出口貨物,請(qǐng)問手上只有國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)票,這樣可以申請(qǐng)退稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位出口貨物,全部免稅,只有少數(shù)內(nèi)銷,所以銷項(xiàng)稅不多。我們也進(jìn)口貨物,請(qǐng)問老師進(jìn)口貨物進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅嗎。
老師,我們公司進(jìn)口貨物本來是用于出口的,但是出口貨物我們不記賬,那么進(jìn)口貨物可以用來抵扣內(nèi)銷的增值稅和成本嗎?
老師,我想問下稅法問題,進(jìn)出口企業(yè)購進(jìn)的貨物出口,那么購進(jìn)的這部分貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以全部退稅的,那么進(jìn)項(xiàng)稅額我是不是不可以在增值稅平臺(tái)勾選抵扣了
老師, 出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以直接做內(nèi)銷抵扣嗎,不申請(qǐng)退稅
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
但是我們單位出口,內(nèi)銷一年不到一萬萬,請(qǐng)問這部分進(jìn)口的稅怎么做賬呢?
進(jìn)口的稅是進(jìn)項(xiàng) 可以抵扣的