你好,出口不記賬,是全部轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎.如果是可以來抵扣內(nèi)銷的成本.對應(yīng)的進(jìn)項稅可以抵扣內(nèi)銷增值稅
請問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因為當(dāng)時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進(jìn)來只能做進(jìn)口,就產(chǎn)生了一個進(jìn)口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進(jìn)口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
老師,我們公司進(jìn)口貨物本來是用于出口的,但是出口貨物我們不記賬,那么進(jìn)口貨物可以用來抵扣內(nèi)銷的增值稅和成本嗎?
適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本,這個不太明白為什么?出口免稅的貨物,不應(yīng)該有出口退稅嗎
老師,我們有出口貨物,但是材料是客戶提供(也就是我們的進(jìn)口膠料是客戶提供的進(jìn)口貨物的報關(guān)單是我們公司的名稱)進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅是我們公司付款的,現(xiàn)在客戶把稅款用公賬轉(zhuǎn)給我們了,那么我收到款項了要怎么做賬。
老師,我們公司在保稅區(qū)進(jìn)口貨物,不交增值稅和關(guān)稅,自然就沒有進(jìn)口增值稅專用繳款書,請問銷售該貨物根據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
就是產(chǎn)品實際是出口了,但是沒有出口報關(guān)單的,是通過私賬收款的,那么進(jìn)口貨物的發(fā)票可以抵扣內(nèi)銷成本和增值稅嗎?
你好,理解你的意思了,原則上是不可以這么操作的,你的進(jìn)項稅不受影響,但你的成本不可以做在內(nèi)銷里的.