你好 把暫估的紅沖 按發(fā)票的入賬? 沒(méi)有成本票的納稅調(diào)整就可以??

去年暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了10萬(wàn),現(xiàn)在有3萬(wàn)已經(jīng)開(kāi)票了,怎么做賬?年初成本是沒(méi)有余額的
老師 我是建筑行業(yè)的 今年匯算清繳前 我在20年的賬里 暫估了材料 做了一筆人工成本 做這兩筆的前提是我21年的賬期初余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 做完這兩筆分錄 我20年的暫估有余額 21年初沒(méi)有余額 工資也是 20年有余額 21年沒(méi)有余額 現(xiàn)在怎么辦呢
老師,你好, 5月份收到去年暫估成本票20萬(wàn),去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬(wàn),現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無(wú)票的10萬(wàn),現(xiàn)在分錄要怎么做,去年做的是:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30萬(wàn)貸 預(yù)付賬款-暫估成本 30萬(wàn)
2021年暫估的30萬(wàn)元成本,2021年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)不出來(lái)打算作廢這個(gè)成本,賬務(wù)處理怎么做?
去年的項(xiàng)目已完結(jié),缺成本票5萬(wàn),然后暫估了,按專票暫估并結(jié)轉(zhuǎn)了成本4.4萬(wàn),但是今年回的成本票是普票5萬(wàn),那么項(xiàng)目成本還有結(jié)余6千怎么辦?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開(kāi)具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開(kāi)專票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問(wèn)老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒(méi)在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問(wèn)題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來(lái)了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問(wèn),使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來(lái)理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒(méi)有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來(lái)看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過(guò)來(lái),11月份報(bào)銷審批通過(guò),費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03


圖片能看到嗎?我寫(xiě)的分錄
你好 原材料實(shí)際收到 就正常入賬 沒(méi)有發(fā)票的納稅調(diào)整就可以了??