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去年暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了10萬,現(xiàn)在有3萬已經(jīng)開票了,怎么做賬?年初成本是沒有余額的

2021-02-26 16:37
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-26 16:40

你好 把暫估的紅沖 按發(fā)票的入賬? 沒有成本票的納稅調(diào)整就可以??

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快賬用戶4838 追問 2021-02-26 16:58

圖片能看到嗎?我寫的分錄

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齊紅老師 解答 2021-02-26 17:06

你好 原材料實(shí)際收到 就正常入賬 沒有發(fā)票的納稅調(diào)整就可以了??

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你好 把暫估的紅沖 按發(fā)票的入賬? 沒有成本票的納稅調(diào)整就可以??
2021-02-26
無票的10萬 借:預(yù)付賬款 貸:未分配利潤
2022-06-06
借庫存商品59貸應(yīng)付帳款59 做這個(gè)的
2021-01-20
您好,把去年的分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,2個(gè)分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)2023年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024-06-15
同學(xué)你好 要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-29
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