同學(xué)你好 需要盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)才可以的
老師好,公司現(xiàn)在正屬于籌建期,名下有一個(gè)門店,是獨(dú)立核算(還在裝修),現(xiàn)在門店所發(fā)生的全部費(fèi)用全是公司在支付,老板說這算投資門店,等門店開始營業(yè)后,就正常做門店的賬,請問公司應(yīng)該怎么做賬呢?
公司是一家藥品連鎖公司,底下有好多門店,之前一直沒有做賬,現(xiàn)在再需要做賬,流程是怎么樣的
公司現(xiàn)在做藥店連鎖的,下面有門店,各個(gè)門單獨(dú)報(bào)稅,現(xiàn)在成立總公司,由總公司給各個(gè)門店送貨,總公司之前一直沒賬,也沒有票,現(xiàn)在要建賬怎么做該?
老師,請問我們是醫(yī)藥連鎖公司,有25家門店,總公司是一般納稅人,20家門店是總部統(tǒng)一核算,增值稅企業(yè)所得稅都是總部統(tǒng)一申報(bào),5家是獨(dú)立核算,增值稅跟企業(yè)所得稅門店自己申報(bào),公司有網(wǎng)上銷售,開的抬頭是獨(dú)立核算的門店,但是上游公司給我們開票都是開到總公司了,獨(dú)立核算的門店沒有成本發(fā)票,我這個(gè)獨(dú)立核算的門店納稅申報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào),賬務(wù)怎么處理?
做烘焙公司總廠的會計(jì),下面七家直營門店,都要獨(dú)立核算。直營門店收款用的總廠的支付寶微信銀行卡??倧S采購的材料如面粉油雞蛋直接配送給門店,但是還有半成品蛋糕胚所以也有加工環(huán)節(jié)后配送給門店,所以門店也有生產(chǎn)環(huán)節(jié),還有充值卡在某個(gè)門店充后可以到其他門店消費(fèi),那這個(gè)收入和成本怎么確定??倧S對材料購入配送到微信支付寶收到錢整套會計(jì)分錄怎么做,還有相應(yīng)門店怎么做
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
固定資產(chǎn)好多都沒票,怎么處理
沒有發(fā)票的不能稅前扣除的
現(xiàn)在做內(nèi)賬應(yīng)該怎么?這個(gè)說明?還是怎么?要不怎么賤賬?
按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做 內(nèi)賬沒事
現(xiàn)在就是好多沒票也不知道金額,怎么做?估計(jì)一個(gè)數(shù),要不要讓老板寫個(gè)東西
可以 你盤點(diǎn)一下 然后讓老板簽字
實(shí)收資本怎么寫
借固定資產(chǎn) 貸實(shí)收資本
往來怎么做?
往來按照往來明細(xì)核算就行了 其他應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付 應(yīng)收應(yīng)付
就是現(xiàn)在真實(shí)的余額就行是不?
對的 是真實(shí)的余額就行了