您好 請問暫定價減去正式價是要退回的差價嗎

老師,不想問下,我們從供應(yīng)商采購的鋼材,我們付出的貨款和他們跟我們開的票不一致,因為收款是是用的暫定價,開票是用的正式價,其中的差額是要退給我的,那們這部分差額,用什么會計科目
老師您好,請教您個問題,我們采購的商品,單價是2.1元/個,因為部分部件不能用,供貨商給退了一部分貨款,那商品的單價是不是也得從新計算,但是我們得從新在其他供貨商拿買這個部件
我們是建筑業(yè),掛靠我們公司的一個老師去年票開的比實際付款的金額多,我就是做的其它應(yīng)付款,然后工程款到了,跟他打錢,他差我們材料票,我又做的其它應(yīng)收款,這二個科目能不能對他只用一個科目啦。用什么科目比較好。
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購了一臺電視機,我們是按每天的實際銷售給商家付款,電視采購入庫的價格是1900(1900里面包含了機款1700和200的物流費),我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨,我們退給用戶的款就是1700,因為物流是產(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對,如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購?fù)素?900,就會有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
老師,你好!我的應(yīng)收賬款余額與應(yīng)收會計應(yīng)收總表相差5萬差額,主要原因就是這樣的,我們有一個客戶付了5萬貨款給我們,因為付錯賬號我們就退回去給他了。這樣的我退款:借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 然后我這跟應(yīng)收會計說叫他在應(yīng)收那里要加上5萬。他的總表也加了5萬不知道為什么還是對不上。
離線申報免扺退數(shù)據(jù)自檢出現(xiàn)錯誤選項要怎么處理呢
請問下老師,我們是裝修公司,客戶付款時候,手機銀行支付、他領(lǐng)取了銀行的滿減券,滿10-9元,這個記入什么費用,怎么寫分錄
由郭老師回答我的問題
老師,問一下,運費補償款1萬,對方運輸公司不付我們,然后協(xié)商,分10次從每個月的運費里扣除10%,也就是比例10月運費,金額1萬,只需的9千,問一下,計提運費補償款1萬,怎么做會計分錄????
工商銀行的回單怎么打印比較合適,感覺一張好多內(nèi)容
電動三輪車最低折舊年限幾年?
老師,請問一下我們老板娘是大股東,然后領(lǐng)導讓年底的時候開除她,然后給她賠償,這樣應(yīng)該不可以吧
請問我賣產(chǎn)品開13個點的發(fā)票出去,然后要從我的利潤里面給別人介紹費,介紹費開6個點票給我,我要把我多承擔的稅加幾個點收回來呢,包括印花稅
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退?。堪姹疽咽亲钚掳姹?。
對的,下次付別的貨款,直接可以抵錢
那差額可以計入預(yù)付賬款科目
老師,我還有一個問題,先銷后進的銷售模式,怎么做賬呀
先銷后進的銷售模式 暫估購進做賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本