你好,這個(gè)是算外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是要轉(zhuǎn)出處理的
老師。我想請(qǐng)問為啥外部融資額是3000×15.5%×37.03%?這步看不懂
老師好,請(qǐng)問,為啥要2500/(1-11%).這里看不懂
老師,這個(gè)題解析看不懂,為啥后面要+1
老師,這個(gè)公式我看不懂為啥除1減損耗率
老師你好,為啥乙公司的分錄中有1400-150-169,為啥要減169,這步看不懂
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書用于出口退稅,請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個(gè)體戶,然后名下有一臺(tái)車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個(gè)體戶或者小規(guī)模沒有個(gè)人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
謝謝老師,我把增值稅稅額計(jì)算和農(nóng)產(chǎn)品稅額計(jì)算混了,現(xiàn)在明白咯
不客氣哦,做題就是發(fā)現(xiàn)知識(shí)的薄弱環(huán)節(jié)