資大負(fù)小應(yīng)納債。 資產(chǎn)賬面大于計(jì)稅,負(fù)債賬面小于計(jì)稅,屬于遞延所得稅負(fù)債。
判斷遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債時(shí),我總是下意識(shí)先判斷納稅調(diào)增還是調(diào)減,然后再可抵扣還是應(yīng)納稅,感覺很遲鈍,有什么辦法不?
張老師,想問一下,差錯(cuò)更正的時(shí)候,方法是1錯(cuò)的分錄,2對的分錄,3 重述。但是有一個(gè)問題,確定遞延所得稅的時(shí)候,不知道怎么確定是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債?有方法嗎? 就是不知道什么時(shí)候賬面減了,稅務(wù)不承認(rèn),賬面大于稅務(wù),資產(chǎn)小抵大納,我怎么判斷賬面和稅務(wù)呢
老師,想問一下,差錯(cuò)更正的時(shí)候,方法是1錯(cuò)的分錄,2對的分錄,3 重述。但是有一個(gè)問題,確定遞延所得稅的時(shí)候,不知道怎么確定是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債?有方法嗎? 就是不知道什么時(shí)候賬面減了,稅務(wù)不承認(rèn),賬面大于稅務(wù),資產(chǎn)小抵大納,我怎么判斷賬面和稅務(wù)呢
老師,我不明白答案中的會(huì)計(jì)分錄,這里的其他權(quán)益工具投資期初遞延所得稅資產(chǎn)借方余額50萬元,本期發(fā)生160*25%=40,那么這個(gè)借其他綜合收益10遞延所得稅資產(chǎn)10是什么意思?期初是可抵扣差,本期增加可抵扣差,這里的分錄是沖掉的意思?還有這個(gè)答案也不理解:借所得稅費(fèi)用65貸遞延所得稅資產(chǎn)65(答案期初余額可抵扣差140本期發(fā)生65可抵扣差,又減上筆分錄遞延所得稅資產(chǎn)貸方10?我不明白啥意思?還有遞延所得稅負(fù)債期初貸方余額10,本期發(fā)生60*25%=15然后15-10=5是啥意思?是余下的要結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用科目嗎?
想問下老師,怎么簡單的判斷應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異是遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?
老師取的100賬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么打印呢?
熱水壺是算辦公用品還是低值易耗品?
你好,老師,你像我們廠里有好多之前國企遺留下來的商標(biāo),零幾年的時(shí)候就已經(jīng)改制變成私企了,這些東西放到現(xiàn)在肯定也是不能用了,賬上怎么能快速處理呢,東西也很難找的到,包裝物也不匹配,有的就只剩下商標(biāo)了,商標(biāo)價(jià)值都很低,之前就幾分錢一個(gè),就是數(shù)量有點(diǎn)大
請問下,打車的小票能抵稅額嗎?
小規(guī)模一個(gè)季度開專票40萬,要交多少稅?
我是小規(guī)模納稅人人,購買的一般納稅人的貨物,開的專票,那我開給我的客戶怎么繳稅開票
老師你好,做京東平臺(tái)的電商行業(yè),今年1月做云倉時(shí)購買的一個(gè)軟件當(dāng)時(shí)入賬無形資產(chǎn),現(xiàn)在這個(gè)月云倉不做了這個(gè)系統(tǒng)不用了,現(xiàn)在怎么做處理呢
請問老師,自然人股東張三作為A公司的老板,再投資一個(gè)B公司,是B公司的法人股東,B公司從A公司取得分紅免稅,B公司可以再投資C公司,B公司也可以消費(fèi),也不太懂B公司消費(fèi)是比如日常生活開銷都是可以的嗎?符合規(guī)定嗎?
公司盈利100萬,a公司法人股東占股15%,b公司法人股東占股85%,應(yīng)給a分紅15萬,現(xiàn)在可不可以給a分20,給b分80,這樣分的話a需要交稅嗎?
老師,就是釘釘OA審批怎么弄,我也沒弄過呀,老師會(huì)嗎
只能背誦了是吧?
也可以理解啊,就比如說啊,你這個(gè)資產(chǎn)的賬面大于計(jì)稅的基礎(chǔ)。那么就說明你這個(gè)會(huì)計(jì)口徑折舊的金額是小于計(jì)稅口徑折舊的金額,那么這個(gè)就相當(dāng)于是欠了這個(gè)稅,所以負(fù)債。
少提折舊就相當(dāng)于欠稅為啥?
100資產(chǎn),會(huì)計(jì)折舊10,稅法折舊20 相當(dāng)于會(huì)計(jì)口徑減少利潤10,稅法減少利潤20 會(huì)計(jì)相當(dāng)于就欠10