用以前年度損益調(diào)整代替稅金及附加調(diào)整
你好老師,我去年計提印花稅計提錯了,今年怎么調(diào)呢?
去年印花稅多計提了,今年以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
去年計提印花稅掛錯科目掛到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加,今年調(diào)整會計分錄怎么填?
老師好,我23年計提印花稅做錯了,錯誤的是:借:應(yīng)交稅費-印花稅,貸:應(yīng)交稅費-印花稅,今年怎么調(diào)整呢
老師好,我23年計提印花稅做錯了,錯誤的是:借:應(yīng)交稅費-印花稅,貸:應(yīng)交稅費-印花稅,今年怎么調(diào)整呢
總分公司必須合并申報所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價稅合計金額是100000,我們要求加8個稅點,那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報表中的銷售數(shù)量就是公司實際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號出來,16號給股東分紅時,因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款,這個屬于預(yù)交吧?這個還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
借 以前年度損益調(diào)整 貸 營業(yè)稅金及附加?那本年利潤還重新調(diào)整嗎
你好,去年分錄是怎么做的?是哪里做錯了?
數(shù)字計算錯了。去年分錄是 借 營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
你好,去年是計提多了還是少了?
去年多提了
借應(yīng)交稅金印花稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤