你好 去更正申報(bào)1月份的個(gè)稅申報(bào)表
公司有個(gè)員工月薪3000元,2020年6-12月沒給他發(fā)工資,現(xiàn)在準(zhǔn)備一把發(fā)給他,這樣怎么才能不交個(gè)稅?
公司有個(gè)員工,年薪180000,但是每個(gè)月暫時(shí)只發(fā)5000,剩余的年底補(bǔ)齊,現(xiàn)在都2月份了,公司才讓補(bǔ)發(fā)給他,7月開始上班,這樣一次性就發(fā)給他60000,這樣直接入到這個(gè)月個(gè)稅系統(tǒng)的話個(gè)稅就比較多,假如當(dāng)時(shí)每月15000發(fā)的話個(gè)稅就挺少的,這樣怎么才能讓繳納的少一點(diǎn)?
老師,我們公司有個(gè)員工月薪3000元,2020年5月開始上班,一直沒發(fā)工資,現(xiàn)在需要給他一次性發(fā)5-12月的,怎么才能不用交個(gè)稅
老師好。。我公司有個(gè)員工6月入職。薪資2000.交稅。年前1-6月。他是沒有工作的。。我想請(qǐng)問一下,現(xiàn)在他是按實(shí)際月份交稅。。年度匯算清繳退稅時(shí)。。他是不是按年收入(12個(gè)月)的總工資做的匯算清繳
老師,公司給另外一個(gè)公司的員工代發(fā)工資 ,當(dāng)月的工資次月發(fā),現(xiàn)在六月份的工資本應(yīng)該7月份發(fā)的 ,現(xiàn)在還沒發(fā)。但是他現(xiàn)在告訴我他6月份工資這個(gè)月從另外一個(gè)公司去發(fā) ,從另外一個(gè)公司發(fā)的話,那我七月份的話是不是不需要再給他報(bào)六月份的個(gè)稅啦 ?是不是要另外一個(gè)公司給他申報(bào) 個(gè)稅?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
這是7個(gè)月的工資,更改一月的也沒用吧
有用 1月份累計(jì)扣除費(fèi)用六萬 你沒有申報(bào)過個(gè)稅嗎 你看下累計(jì)扣除費(fèi)用就可以知道那個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用最多
之前沒操作過,您說的更改1月份的個(gè)稅申報(bào)表的話,1月份的個(gè)稅我還沒申報(bào),截止日期是2.23,這樣我直接現(xiàn)在錄入就可以對(duì)嗎?
一月份申報(bào) 上個(gè)月申報(bào)表
這個(gè)是不是只能去稅務(wù)局更改
不用 之前給他申報(bào)過嗎 有他個(gè)人信息嗎
之前沒給他申報(bào)過,一直沒給他發(fā)
可不可以這樣,就是我現(xiàn)在開始每個(gè)月給他報(bào)5000元,直到湊齊這個(gè)數(shù)
今年有工資嗎今年申報(bào)影響今年的收入了