您好 這個是需要由出入庫單的,才好結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)領(lǐng)用的原材料的成本。 如果沒有做出入庫的話,建議要求相關(guān)管理部分出具一份領(lǐng)用原材料的明細單,帶有數(shù)量和金額。

如果工廠沒有做原材料領(lǐng)用登記,那么月初做賬時,怎么去做領(lǐng)用原材料,結(jié)轉(zhuǎn)庫存,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?我該怎么去做這張原材料進出表?
我標的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
想請教一下,正常月末我領(lǐng)用原材料分錄是借生產(chǎn)成本(直接材料),貸原材料,到結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的時候借:庫存商品 貸生產(chǎn)成本(直接材料),那我如果領(lǐng)用輔助材料,我分錄是借生產(chǎn)成本(輔助生產(chǎn)成本-直接材料) 貸原材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時候我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,前面有兩個月領(lǐng)用原材料的時候出現(xiàn)了多領(lǐng)和少領(lǐng)材料,并且前兩個月已經(jīng)完工結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品了,庫存商品也結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本了,那這個月的領(lǐng)料應(yīng)該怎么做
我們倉庫沒有原材料那一步 直接是產(chǎn)成品 記得銷售成本 那原材料那塊成本怎么記賬好,正常應(yīng)該是原材料領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 再到庫存商品
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產(chǎn)賬面價值在什么情況下會出現(xiàn)負數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因為變質(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時候,技術(shù)服務(wù)費,信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時候開混了,會有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費 屬于宣傳費嗎 這個作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補稅金,應(yīng)申報不含稅收入1653396.91元,銷項稅額214941.6元。當期申報不含稅收入1295222.99元,銷項稅額157701.58元,應(yīng)補收入358173.92元,銷項稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個可以嗎?有強制交醫(yī)保嗎?
兩個公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報個稅
如果碰到是新辦企業(yè),那么原材料期初數(shù)是為0的嗎?該怎么確認?
這個也不一定,比如取得股東投資的就是原材料,那么期初數(shù)就不是0了
那么要用實際盤存來確認期初數(shù)?
您這是新建立賬套吧?怎么描述為新辦企業(yè)呢?
嗯嗯,是的。。
如果是新建立賬套的話,可以用實際盤存的數(shù)字作為初始余額的。