你一般納稅人不存在1%稅率的啊

我們9月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚懺鲋刀惿陥?bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢?
我這邊一般納稅人期間紅沖了1%的發(fā)票 開(kāi)了13%的 增值稅申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題
老師我們1月開(kāi)了一張稅率13%的發(fā)票,2月沖紅了。我們平時(shí)的稅率都9%,這13%的我是正常申報(bào),下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候13%稅率會(huì)出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)嘛?
老師好,一般納稅人 11月開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票,12月紅沖了50萬(wàn)發(fā)票,在開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票,1月申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
公司在12月升級(jí)到了一般納稅人,在一般納稅人期間紅沖了11月小規(guī)模納稅人期間開(kāi)具的增值稅普通免稅發(fā)票元,請(qǐng)問(wèn)1月份申報(bào)該如何申報(bào)呢,分別填在哪里
請(qǐng)問(wèn)老師,機(jī)械設(shè)備租賃公司,把工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后,當(dāng)月沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,也正常把工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?在沒(méi)有收入的情況下,能把工資計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
你好老師,一張承兌150萬(wàn)可以分開(kāi)三個(gè)50萬(wàn)轉(zhuǎn)3個(gè)公司嗎?
老師好,分公司常年個(gè)稅只有負(fù)責(zé)人一個(gè)人,并且工資一直申報(bào)的0有什么風(fēng)險(xiǎn)
我們是水樂(lè)園的,十一月一號(hào)變成一般納稅人,我們充值的天燃?xì)赓M(fèi),可以開(kāi)專票回來(lái)抵扣嗎?
公司的私戶的錢轉(zhuǎn)入公司的公戶,出納類別備注什么,私戶也是公司的錢,這個(gè)內(nèi)部看的怎么備注
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(免抵額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)這個(gè)是交增值稅附加稅時(shí)候的分錄嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?它月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
公司個(gè)體戶,有一個(gè)銀行注銷錢轉(zhuǎn)法人卡啦,之后又新辦一個(gè)銀行。那之前銀行把錢轉(zhuǎn)給法人,賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老板,我們出國(guó)做建筑 ,建筑材料由國(guó)內(nèi)買過(guò)去,我們要產(chǎn)生哪些稅費(fèi)
光伏電站運(yùn)維涉及房屋修繕,基礎(chǔ)維護(hù)保養(yǎng),還有部分材料更換,都在一個(gè)合同里面,發(fā)票怎么開(kāi)呢
老師,個(gè)體戶主播,說(shuō)要按照銷售額交一個(gè)點(diǎn)的什么稅,有這個(gè)規(guī)定嗎


那這個(gè)是怎么出現(xiàn)的?
你是出現(xiàn)什么問(wèn)題了
我這邊一般納稅人期間紅沖了1%的發(fā)票。之前是小規(guī)模納稅人 開(kāi)了13%
然后成為一般納稅人的時(shí)候紅沖了1%的 開(kāi)了13%的
這種你只能去稅務(wù)局申報(bào)的
自己申報(bào)不了的嗎。還是自己可以申報(bào)成功的呢
你一般納稅人沒(méi)有了1%這一欄,自己申報(bào)不了的
但是不是可以自己手動(dòng)填寫的嗎 有3%的
3%會(huì)按照3%的稅率計(jì)算增值稅啊
我咨詢稅務(wù)局 他說(shuō)填在3%那一欄
但是之前按1%確認(rèn)繳納的增值稅,你現(xiàn)在反沖3%,勾稽不到的
那我只能去稅局申報(bào)了嗎
是的,要去稅務(wù)局那邊申報(bào)的