您好,一月份的時候零申報就行了

老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發(fā)票,報1月份的增值稅的時候沒有進項發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進項發(fā)票,4月份進項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
小規(guī)模公司12月份多開了50萬發(fā)票導(dǎo)致超500萬了,當月又馬上作廢了50萬,可以嗎?不會升一般納稅人吧?
老師好,一般納稅人 11月開了50萬發(fā)票,12月紅沖了50萬發(fā)票,在開了50萬發(fā)票,1月申報的時候會不會有問題
一般納稅人1月份開的50萬專票,2月份初報稅前紅沖了,申報時這50萬還要申報交稅嗎?
為避免升一般納稅人,3月沖紅了50萬發(fā)票,核算12個月滾動開票金額是否超過500萬時,需要扣掉50萬的票嗎?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
好的,老師 假如12月紅沖了50萬發(fā)票,只開了40萬發(fā)票,這個1月申報的有什么問題
那不能自己申報,需要去稅務(wù)申報
去 稅務(wù)局的話 應(yīng)該也是讓我強制申報,在去解稅控盤吧
對的就是這么操作的呢
嗯,這個不用退稅 可以留底吧
對,這個應(yīng)該是可以留抵的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您