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新入職一個公司,其他應付款-法人,其他應收款-法人,庫存現(xiàn)金-法人,三個科目余額都是負數(shù)是什么意思?需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)賬?還有一個科目是庫存現(xiàn)金-法人第二個私人卡。 是做內(nèi)賬,但是我想把賬理正規(guī)些

2021-02-05 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-05 10:52

?你好? ? ? ? 對沖下法人名下的科目 。我估計是分別在用科目 導致你 掛了好多明細了。 你去看看? ?分別每個科目是什么方面的余額。 我看怎么對沖??

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快賬用戶8298 追問 2021-02-05 10:59

1.庫存現(xiàn)金-法人卡1 借方余額 688475; 2.庫存現(xiàn)金-法人卡2 借方余額-1192251.35元;3.其他應收款-法人 借方余額-212000元;4.其他應付款-法人 貸方余額-841789元

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:01

?你好? ? 你庫存現(xiàn)金 兩張卡在用嗎 ?? ? 你其他應收款和其他應付款對沖下 :借? ? ? 其他應付款-841789? 貸其他應收款? ? ??-841789

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快賬用戶8298 追問 2021-02-05 11:05

庫存現(xiàn)金卡2沒有在用,前任財務把法人拿來的報銷單公司的費用但又不用公司付錢給法人的時候都記在,庫存現(xiàn)金卡2上了,庫存現(xiàn)金卡1在法人手上,也無法拿到卡的使用明細賬

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:09

?你好那你就處理 下 :借庫存商品現(xiàn)金? -卡1? ? ??-1192251.35? 貸庫存現(xiàn)金? ?-卡2?-1192251.35? ? 、? ?就調(diào)整了 。? ? 以后記得用一個明細就行了。別整那么多? 這樣你不好對賬

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快賬用戶8298 追問 2021-02-05 11:19

老師,公賬沒錢時,法人私人轉(zhuǎn)賬進來怎么做賬,公賬轉(zhuǎn)款給法人備注還款時,怎么做賬?像這兩種情況?是統(tǒng)一用一個科目做賬比較好嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:23

?你好? ? ?借銀行存款貸其他應付款? ? ? ? 借其他應付款貸銀行存款? ?是的 最好用一個科目??

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快賬用戶8298 追問 2021-02-05 11:51

老師,經(jīng)過調(diào)整,現(xiàn)在其他應付款平了,其他應收款借方是正數(shù)了,以后和法人的往來借款還款,是接著用這個其他應收款核算比較好還是用其他應付款?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:52

?你好 是的。 以后就用其他應收款了。 我都給你調(diào)平了 別在用其他應付款了。? ?

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快賬用戶8298 追問 2021-02-05 11:55

謝謝老師,法人拿單來登賬又不用公司給他報銷(是公司的開支)是記貸方庫存現(xiàn)金法人私人卡好?還是掛往來其他應收款? 內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:55

?你好 你其他應收賬款 貸方掛著就行了。? ?

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快賬用戶8298 追問 2021-02-05 11:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:58

沒事的。 希望能幫到你? 滿意請給予評價? ?

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?你好? ? ? ? 對沖下法人名下的科目 。我估計是分別在用科目 導致你 掛了好多明細了。 你去看看? ?分別每個科目是什么方面的余額。 我看怎么對沖??
2021-02-05
你看他后邊的附件知道了哈
2022-08-27
你好!可以的,但是要寫一份借款單
2020-10-13
你好1. 應收賬款做壞賬:借信用減值損失貸壞賬準備 ; 借壞賬準備貸應收賬款 2; 這個庫存現(xiàn)金 你們要 盤虧處理 ; 借待處理財產(chǎn)損益貸庫存現(xiàn)金 ; 借營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損益 ;
2022-07-29
?你好;? ? ? ? ?建議你? 個人轉(zhuǎn)給 老板。? 別轉(zhuǎn)入公戶 ; 公戶 正常去按員工做計提和支付繳納? ?
2022-04-20
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