?你好? ? ? ? 對(duì)沖下法人名下的科目 。我估計(jì)是分別在用科目 導(dǎo)致你 掛了好多明細(xì)了。 你去看看? ?分別每個(gè)科目是什么方面的余額。 我看怎么對(duì)沖??

請(qǐng)問(wèn),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司老板母親是法人,老板個(gè)人借給公司錢,這筆錢轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費(fèi)用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時(shí) 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時(shí) 借:各種費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現(xiàn)金余額啥本來(lái)就是對(duì)不上的 還是不走庫(kù)存現(xiàn)金? 有支出直接記賬 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人
老師:我企業(yè)之前,法人取公賬的錢轉(zhuǎn)入他的私戶,但我把會(huì)計(jì)分錄處理成借:庫(kù)存現(xiàn)金,這期間還發(fā)生了支付費(fèi)用,用的是庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在能不能把庫(kù)存現(xiàn)金科目調(diào)整成其他應(yīng)收款?
新入職一個(gè)公司,其他應(yīng)付款-法人,其他應(yīng)收款-法人,庫(kù)存現(xiàn)金-法人,三個(gè)科目余額都是負(fù)數(shù)是什么意思?需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)賬?還有一個(gè)科目是庫(kù)存現(xiàn)金-法人第二個(gè)私人卡。 是做內(nèi)賬,但是我想把賬理正規(guī)些
老師問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,老師從公司賬戶借款,借:其他應(yīng)收款—法人,貸:銀行存款,但是這個(gè)老板要的是庫(kù)存現(xiàn)金,這個(gè)科目怎么做呀,是代賬公司的帳
請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款,都是法人,銀行流水支出又不是法人?有影響嗎?還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金有幾萬(wàn)多余額,其他應(yīng)付款有一百多萬(wàn)掛賬,是法人。這個(gè)賬怎么調(diào)整?
電腦文檔打字的時(shí)候總是亂出其他的,甚至還會(huì)跳到其他單元格是咋回事
如果一般納稅人企業(yè)出口報(bào)免稅不做退稅. 后面計(jì)算企業(yè)所得稅我能不能讓供應(yīng)商開(kāi)普票計(jì)算成本. 還是說(shuō)一般納稅人進(jìn)項(xiàng)票一定只能是增值發(fā)票
增值稅專用發(fā)票 稅率13% 在增值稅上可以抵稅,在所得稅上專票有什么作用?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工有什么區(qū)別?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工有什么區(qū)別
老師好 請(qǐng)教一下。公司注冊(cè)資本100萬(wàn)是認(rèn)繳的,共3位自然人股東,假設(shè)賬上有未分配利潤(rùn)100萬(wàn),從來(lái)沒(méi)有提取過(guò)法定盈余公積金,本月一位股東想分紅后轉(zhuǎn)讓股權(quán)。 1、認(rèn)繳可以分紅嗎 2、分紅就轉(zhuǎn)讓股權(quán)這種情況還必須提取法定盈余公積金嗎 3、提取法定盈余公積金后股東按所有者權(quán)益還是未分配利潤(rùn)分紅。
以600萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)丙合伙企業(yè)10%的份額,擔(dān)任有限合伙人 合伙協(xié)議約定合伙期限5年,不考慮其他因素。屬于哪一類金融資產(chǎn)?記交易性金融資產(chǎn)還是其他債權(quán)投資。站在投資方角度
老師!單位車輛保險(xiǎn)費(fèi)中途退保險(xiǎn)費(fèi),怎么做分錄?
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X(jué)有點(diǎn)手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來(lái)要整理外賬部分。我有點(diǎn)不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
會(huì)計(jì)工作中,為了給銀行走賬走流水,總公司用他們的現(xiàn)金幫忙過(guò)了下戶,會(huì)計(jì)意思是這筆款就不用記賬了,因?yàn)轳R上就導(dǎo)出去了,可以不做分錄嗎


1.庫(kù)存現(xiàn)金-法人卡1 借方余額 688475; 2.庫(kù)存現(xiàn)金-法人卡2 借方余額-1192251.35元;3.其他應(yīng)收款-法人 借方余額-212000元;4.其他應(yīng)付款-法人 貸方余額-841789元
?你好? ? 你庫(kù)存現(xiàn)金 兩張卡在用嗎 ?? ? 你其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對(duì)沖下 :借? ? ? 其他應(yīng)付款-841789? 貸其他應(yīng)收款? ? ??-841789
庫(kù)存現(xiàn)金卡2沒(méi)有在用,前任財(cái)務(wù)把法人拿來(lái)的報(bào)銷單公司的費(fèi)用但又不用公司付錢給法人的時(shí)候都記在,庫(kù)存現(xiàn)金卡2上了,庫(kù)存現(xiàn)金卡1在法人手上,也無(wú)法拿到卡的使用明細(xì)賬
?你好那你就處理 下 :借庫(kù)存商品現(xiàn)金? -卡1? ? ??-1192251.35? 貸庫(kù)存現(xiàn)金? ?-卡2?-1192251.35? ? 、? ?就調(diào)整了 。? ? 以后記得用一個(gè)明細(xì)就行了。別整那么多? 這樣你不好對(duì)賬
老師,公賬沒(méi)錢時(shí),法人私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)怎么做賬,公賬轉(zhuǎn)款給法人備注還款時(shí),怎么做賬?像這兩種情況?是統(tǒng)一用一個(gè)科目做賬比較好嗎?
?你好? ? ?借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ? ? ? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?是的 最好用一個(gè)科目??
老師,經(jīng)過(guò)調(diào)整,現(xiàn)在其他應(yīng)付款平了,其他應(yīng)收款借方是正數(shù)了,以后和法人的往來(lái)借款還款,是接著用這個(gè)其他應(yīng)收款核算比較好還是用其他應(yīng)付款?
?你好 是的。 以后就用其他應(yīng)收款了。 我都給你調(diào)平了 別在用其他應(yīng)付款了。? ?
謝謝老師,法人拿單來(lái)登賬又不用公司給他報(bào)銷(是公司的開(kāi)支)是記貸方庫(kù)存現(xiàn)金法人私人卡好?還是掛往來(lái)其他應(yīng)收款? 內(nèi)賬
?你好 你其他應(yīng)收賬款 貸方掛著就行了。? ?
好的,謝謝老師
沒(méi)事的。 希望能幫到你? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?