?你好? ? ? ? 對沖下法人名下的科目 。我估計是分別在用科目 導(dǎo)致你 掛了好多明細(xì)了。 你去看看? ?分別每個科目是什么方面的余額。 我看怎么對沖??
請問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板個人借給公司錢,這筆錢轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時 借:各種費用 貸:庫存現(xiàn)金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現(xiàn)金余額啥本來就是對不上的 還是不走庫存現(xiàn)金? 有支出直接記賬 借:某某費用 貸:其他應(yīng)付款——法人
老師:我企業(yè)之前,法人取公賬的錢轉(zhuǎn)入他的私戶,但我把會計分錄處理成借:庫存現(xiàn)金,這期間還發(fā)生了支付費用,用的是庫存現(xiàn)金,請問現(xiàn)在能不能把庫存現(xiàn)金科目調(diào)整成其他應(yīng)收款?
新入職一個公司,其他應(yīng)付款-法人,其他應(yīng)收款-法人,庫存現(xiàn)金-法人,三個科目余額都是負(fù)數(shù)是什么意思?需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)賬?還有一個科目是庫存現(xiàn)金-法人第二個私人卡。 是做內(nèi)賬,但是我想把賬理正規(guī)些
老師問一個問題,老師從公司賬戶借款,借:其他應(yīng)收款—法人,貸:銀行存款,但是這個老板要的是庫存現(xiàn)金,這個科目怎么做呀,是代賬公司的帳
請問下,現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款,都是法人,銀行流水支出又不是法人?有影響嗎?還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金有幾萬多余額,其他應(yīng)付款有一百多萬掛賬,是法人。這個賬怎么調(diào)整?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
請問:非同一控制企業(yè)合并,合并時按權(quán)益法調(diào)整長期股權(quán)投資合并掉了,次年,把購買長投賣了,賣長投賬面價值按最初入賬價值計算,不按合并時調(diào)整長期股權(quán)投資金額計算對嗎
老師就是谷物加工為什么會有研究費用,,,其實我們是沒有的,,老板非得要我的財務(wù)報表上面有研究費用,老師這個怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關(guān)系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進(jìn)項稅額要怎么處理呀?
1.庫存現(xiàn)金-法人卡1 借方余額 688475; 2.庫存現(xiàn)金-法人卡2 借方余額-1192251.35元;3.其他應(yīng)收款-法人 借方余額-212000元;4.其他應(yīng)付款-法人 貸方余額-841789元
?你好? ? 你庫存現(xiàn)金 兩張卡在用嗎 ?? ? 你其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖下 :借? ? ? 其他應(yīng)付款-841789? 貸其他應(yīng)收款? ? ??-841789
庫存現(xiàn)金卡2沒有在用,前任財務(wù)把法人拿來的報銷單公司的費用但又不用公司付錢給法人的時候都記在,庫存現(xiàn)金卡2上了,庫存現(xiàn)金卡1在法人手上,也無法拿到卡的使用明細(xì)賬
?你好那你就處理 下 :借庫存商品現(xiàn)金? -卡1? ? ??-1192251.35? 貸庫存現(xiàn)金? ?-卡2?-1192251.35? ? 、? ?就調(diào)整了 。? ? 以后記得用一個明細(xì)就行了。別整那么多? 這樣你不好對賬
老師,公賬沒錢時,法人私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來怎么做賬,公賬轉(zhuǎn)款給法人備注還款時,怎么做賬?像這兩種情況?是統(tǒng)一用一個科目做賬比較好嗎?
?你好? ? ?借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ? ? ? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?是的 最好用一個科目??
老師,經(jīng)過調(diào)整,現(xiàn)在其他應(yīng)付款平了,其他應(yīng)收款借方是正數(shù)了,以后和法人的往來借款還款,是接著用這個其他應(yīng)收款核算比較好還是用其他應(yīng)付款?
?你好 是的。 以后就用其他應(yīng)收款了。 我都給你調(diào)平了 別在用其他應(yīng)付款了。? ?
謝謝老師,法人拿單來登賬又不用公司給他報銷(是公司的開支)是記貸方庫存現(xiàn)金法人私人卡好?還是掛往來其他應(yīng)收款? 內(nèi)賬
?你好 你其他應(yīng)收賬款 貸方掛著就行了。? ?
好的,謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你? 滿意請給予評價? ?