你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加科目核算就是了?
請(qǐng)問(wèn)老師一年下來(lái)是不是要計(jì)提所得稅?計(jì)提應(yīng)該做在12月份吧?1月交的時(shí)候再一起計(jì)提行不?
建筑行業(yè)小規(guī)模,12月份沒(méi)做做印花稅的計(jì)提,可以在1月份交的時(shí)候一起做嗎
建筑行業(yè)小規(guī)模, 5月份申報(bào)個(gè)稅1000元,但是沒(méi)有發(fā)工資。6月份個(gè)稅申報(bào)1000元,在6月份的時(shí)候發(fā)放工資一起發(fā)2000元做一筆轉(zhuǎn)到銀行可以嗎?還是要分兩次1000元轉(zhuǎn)錢
老師,公司是小規(guī)模印花稅是年繳,12月計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,跨年1月份實(shí)繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,貸銀行存款分錄這樣做可以?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計(jì)提印花稅,一季度一申報(bào),直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請(qǐng)問(wèn)直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款?因?yàn)檫@12月份沒(méi)有計(jì)提,那1月份的時(shí)候還計(jì)提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
老師小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),和季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),是如果小規(guī)模是按月報(bào)稅的話,一個(gè)月就不能超過(guò)10萬(wàn),如果是按季報(bào)的話一個(gè)季度就不能超過(guò)30萬(wàn),是這個(gè)意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問(wèn)問(wèn)看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊(cè)資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人用的電話費(fèi),可以用于公司報(bào)銷嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社?;鶖?shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對(duì)什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開(kāi)的公司名,但是出錢方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開(kāi)票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報(bào)稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計(jì)入到預(yù)付賬款,然后他再報(bào)收入。美團(tuán)從沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報(bào)無(wú)票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報(bào)會(huì)不會(huì)被稅務(wù)倒查之前的賬
但是城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加要不要做計(jì)提
你好,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加如果有應(yīng)納稅額,就需要計(jì)提的?
印花稅和城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加都是附加稅,有什么區(qū)別
你好,印花稅可不是附加稅。 附加稅只有:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。 印花稅不需要計(jì)提,附加稅需要計(jì)提?
我以前的印花稅都做了稅金及附加
你好,是計(jì)提了印花稅的意思?
印花稅不屬于附加稅,那屬于什么
你好,就是印花稅,不屬于什么。 附加稅只有:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,沒(méi)有印花稅
借稅金及附加 貸銀行存款嗎
你好,你是做是印花稅分錄?
增值稅減免怎么做分錄
你好,具體是什么原因?qū)е碌臏p免???
未發(fā)起征點(diǎn)
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
12月收入做了應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在做1月的賬,1月就免交增值稅直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免嗎
你好,需要在季度末月(12月份)做減免分錄,而不是到1月份才做減免增值稅的分錄。
但是以前我都是在次月做了營(yíng)業(yè)外收入
你好,那說(shuō)明你以前處理都滯后了一個(gè)月。