?你好? 正常季報(bào)的話 。都是季末做計(jì)提的。? 你12月? ?應(yīng)該是要計(jì)提的。 如果有需要交納的所得稅。? ??
請(qǐng)問(wèn)老師一年下來(lái)是不是要計(jì)提所得稅?計(jì)提應(yīng)該做在12月份吧?1月交的時(shí)候再一起計(jì)提行不?
老師,請(qǐng)問(wèn)我12月份的時(shí)候個(gè)人所得稅忘記計(jì)提了,那一月份的時(shí)候,個(gè)人所得稅稅務(wù)已經(jīng)扣繳了,現(xiàn)在要不要補(bǔ)計(jì)提呢?
老師,9月份計(jì)提和繳納社保的時(shí)候是不是要把1~8月補(bǔ)交的金額一起來(lái)計(jì)提呢?
跨月購(gòu)進(jìn)的原材料普票換開(kāi)專(zhuān)票紅沖后的差額,可以在當(dāng)期成本核算嗎?
公司設(shè)立了香港賬戶(hù)收到客戶(hù)的錢(qián),香港賬戶(hù)收到的錢(qián)需要申報(bào)不開(kāi)票收入?
個(gè)人開(kāi)3000元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)購(gòu)買(mǎi)一輛二手車(chē),但是開(kāi)票是開(kāi)給負(fù)責(zé)人的,沒(méi)有開(kāi)個(gè)體戶(hù)的名字,這能算是公司的資產(chǎn)嗎
老師,您好!我們收到了一張7月28號(hào)開(kāi)的紅票,這張紅票是充的6月的一張發(fā)票,6月的這張發(fā)票已經(jīng)抵扣過(guò),但是我今天來(lái)報(bào)稅的時(shí)候,這張紅票沒(méi)有在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面,是什么原因呢?
老師,小規(guī)模季度不超30萬(wàn)不用交增值稅,截止到什么時(shí)候?
老師,當(dāng)月銷(xiāo)售開(kāi)票20萬(wàn),發(fā)生銷(xiāo)售退回且已開(kāi)票5萬(wàn),當(dāng)月采購(gòu)開(kāi)票17萬(wàn),發(fā)生采購(gòu)?fù)嘶厍乙验_(kāi)票4萬(wàn)。如果要申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的話,如何申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有工資結(jié)清的模板 就是公司有個(gè)人之前勞動(dòng)仲裁了公司,然后現(xiàn)在工資結(jié)清了,仲裁亭要求我們和勞動(dòng)者簽訂一個(gè)工資結(jié)清的證明,用來(lái)結(jié)案
老師,如果入職了兩家企業(yè),只有一家企業(yè)買(mǎi)社保,那另一家企業(yè)的薪資記勞務(wù)收入嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)幾年前的賬少做了2筆支付,現(xiàn)在如何調(diào)整,因?yàn)檫@2筆是支票支付當(dāng)時(shí)并沒(méi)有臺(tái)賬
我都申報(bào)了!那重新申報(bào)吧?
?你好 是的。? ? ?可以重新報(bào)或者是1月補(bǔ)計(jì)提? 看你自己??
補(bǔ)計(jì)提是不是下一年所得稅費(fèi)用不一致?
?你好? ? 是的。? ?而且還得走以前年度損益調(diào)整來(lái)做 。 最好是 12月末確定下金額??
都是小規(guī)模,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
?你好 那你就走未分配利潤(rùn)來(lái)計(jì)提就行了。? ?
加個(gè) 借 未分配 貸 所得稅費(fèi)用
?你好? ?借未分配 利潤(rùn)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸銀行存款。 這樣做? ?
哦!謝謝老師
?沒(méi)事的。希望能幫到你? 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??