同學(xué)你好 意思是已經(jīng)開過發(fā)票的當(dāng)期發(fā)現(xiàn)的?申報(bào)期一樣?
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒有放下來,現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
渝皓公司在張三公司那里購(gòu)買了一輛車。張三公司給渝皓公司開了機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿去給公司上戶,由于張三公司給渝皓公司開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票金額錯(cuò)誤,渝皓公司把發(fā)票退給張三公司,張三公司把以前的發(fā)票沖紅,重新給渝皓公司開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿之前那張錯(cuò)誤的發(fā)票已經(jīng)開了車輛購(gòu)置稅完稅證明,由于發(fā)票金額開錯(cuò),導(dǎo)致車輛購(gòu)置稅完稅證明就需要作廢重新開,程序就比較復(fù)雜,現(xiàn)在渝皓公司必須在12月31號(hào)車子上戶,對(duì)方重新給渝皓公司開的發(fā)票和沖紅發(fā)票暫時(shí)無法給渝皓公司。車輛購(gòu)置稅完稅證明就作廢不了,就重新開不了車輛購(gòu)置稅完稅證明,現(xiàn)在對(duì)方建議渝皓公司,叫渝皓公司自已開一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票給渝皓公司,意思就是發(fā)票上的購(gòu)買方和銷售方都是渝皓公司,請(qǐng)問這種操作可以嗎?然后再拿到去給車子上戶。。
房地產(chǎn)企業(yè),之前開過發(fā)票,現(xiàn)在地下室面積誤差導(dǎo)致發(fā)票金額錯(cuò)誤。比如以前是100,現(xiàn)在99,差的這1,稅上也需要退給我嗎?申報(bào)成功了,還需要怎么操作嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
已經(jīng)開過的發(fā)票,是以前年度的,這個(gè)月重新開發(fā)票。以前的100紅沖了,藍(lán)票又開了99的。這不是還差1嘛,是負(fù)數(shù)。
當(dāng)月的增值稅的差額 沖減當(dāng)月繳納的增值稅就行
我當(dāng)月沒有,可以下月沖減不?
當(dāng)月申報(bào)以后 下個(gè)月變成留抵了