你好! 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費
老師,我想問一下,收到跨月的發(fā)票,我要怎么處理,公司老板的報銷經(jīng)常是那拿到跨月的普通發(fā)票的
老師我想請問一下 我有一筆跨月且跨年的收入記少了 我這個月要怎么更正
老師,有一張做錯分錄了,而且是跨月的,我想做正確的正確的分錄,應(yīng)該怎么操作
你好,我想問一下8月份改的報表.增加了2021年底和2022年1月和2月無票收入,那賬也需要調(diào)整吧。但是已經(jīng)跨年跨月了啊。這個怎么處理。
老師請問下客戶有筆收入12月末轉(zhuǎn)過來的,這個月他要我們開發(fā)票。像這樣跨年的收入怎么處理好
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬?。?/p>
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
就是其實我的收入應(yīng)該是700但是記錄成了420 那用不用紅沖呢老師
你好!補做差額就可以的
就是借應(yīng)收賬款280 貸以前年度損益調(diào)整和應(yīng)交稅費多少呢 麻煩老師給我寫一下
你好!你們稅率是多少?以前年度損益調(diào)整科目代替的你們主營業(yè)務(wù)收入科目金額是一樣的