你好,那之前你做了收入的嗎?
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無(wú)票收入了,但7月份客戶要求開(kāi)發(fā)票,這樣就重復(fù)交稅了,請(qǐng)問(wèn)老師這樣怎么處理會(huì)計(jì)分錄,我們是小規(guī)模納稅人
老師,12月開(kāi)給客戶一張專(zhuān)用發(fā)票。客戶說(shuō)開(kāi)錯(cuò)型號(hào),需要作廢,現(xiàn)在是1月,跨月跨年了,這種需要怎么處理呢?重開(kāi)的話,能把12月份的收入和1月份的合在一起開(kāi)嗎?
你好 請(qǐng)問(wèn)我們公司上個(gè)月有個(gè)客戶給我們對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆款過(guò)來(lái)要開(kāi)票 但是我們公司沒(méi)票了 所以沒(méi)給他開(kāi)票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開(kāi)票給這個(gè)客戶了 現(xiàn)在這個(gè)客戶要我們把上個(gè)月她轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的這筆款 給他轉(zhuǎn)對(duì)私回去 這樣合理嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們的客戶有一個(gè)很奇怪的事情,就是我們2022年12月份開(kāi)票的,他不肯收,說(shuō)不能跨年。然后12月30日我們作廢了,讓我們1月份開(kāi)了一摸一樣的發(fā)票給他,我就搞不懂了,這是為什么呀,想不通,客戶就回了一句發(fā)票不能跨年,老師您能幫我解釋一下嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下客戶有筆收入12月末轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,這個(gè)月他要我們開(kāi)發(fā)票。像這樣跨年的收入怎么處理好
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
12月做了收入了但還沒(méi)申報(bào)
你好,那你就在12月份紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的,需要在1月份申報(bào)。
他是屬于12月份的收入。我目前賬務(wù)處理是確認(rèn)收入了。這樣的話我12月份不確認(rèn)收入?
要是12月不確認(rèn)收入的話,那客戶打入的錢(qián)怎么掛賬
你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款。
我們是典當(dāng)行業(yè)。會(huì)計(jì)科目不大涉及到預(yù)收賬款的。我可以放在應(yīng)收賬款的貸方嗎?
可以的,可以這么做的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。