你好 1,收到工資款 借:銀行存款a,貸:其他收益a 2,收到工程款 借:銀行存款b,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款b; 借:在建工程b,貸:銀行存款b; 借:專項(xiàng)應(yīng)付款b,貸:營(yíng)業(yè)外收入b。 3,相關(guān)稅費(fèi)-補(bǔ)償己發(fā)生的 借:銀行存款c,貸:其他收益c; 4,相關(guān)稅費(fèi)-補(bǔ)償將發(fā)生的 借:銀行存款c,貸:遞延收益; 借:相關(guān)費(fèi)用,貸:銀行存款; 借:遞延收益,貸:其他收益。
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)收到政府專項(xiàng)撥款的會(huì)計(jì)處理?包括工資款、工程款、相關(guān)費(fèi)用款。
政府專項(xiàng)資金未到位,我公司先用自有資金墊付了工程款,現(xiàn)在專項(xiàng)債資金撥付給我們,如何做賬?墊付后收到撥款如何處理 ?
老師,國(guó)有企業(yè)代政府支付市政道路及其他工程項(xiàng)目款,政府不會(huì)撥付款項(xiàng),只是用政府中標(biāo)的其他可以產(chǎn)生收益的項(xiàng)目委托我們公司做項(xiàng)目用收益抵消,這樣的業(yè)務(wù)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
政府給政府成立的房開(kāi)企業(yè)(具有建筑資質(zhì),屬國(guó)有企業(yè))專項(xiàng)應(yīng)付款,然后建的是市政工程,然后這個(gè)房開(kāi)企業(yè)拿錢,到在建,完工,移交政府,會(huì)計(jì)分錄如何做?
非同級(jí)財(cái)政撥款收入中也會(huì)有專項(xiàng)資金,年末會(huì)轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面去,那為什么高校收到政府財(cái)政預(yù)算的科研項(xiàng)目時(shí),計(jì)入事業(yè)收入—非同級(jí)財(cái)政撥款。如果是同一級(jí)別政府的撥的經(jīng)費(fèi),就是非財(cái)政撥款收入呢?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開(kāi)票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
公司為房地產(chǎn)企業(yè),所建工程為代建,形成的資產(chǎn)暫時(shí)不確定會(huì)不會(huì)歸還給政府。
你的意思是,政府所有撥款都是為了這個(gè)代建項(xiàng)目!收到時(shí)都記入專項(xiàng)應(yīng)付款,無(wú)論工資、工程、費(fèi)用都是專用的。
所有工程都是政府的,但是由國(guó)企代建,包括費(fèi)用也是政府業(yè)務(wù)發(fā)生的,工資是國(guó)企自己的職工,但都是指定??顡軄?lái)的。后期應(yīng)該都會(huì)作為國(guó)企的資產(chǎn)。
??顡軄?lái)后,都會(huì)對(duì)應(yīng)支付。
在沒(méi)有代建項(xiàng)目時(shí),工資一直政府撥款嗎
工資每月都會(huì)撥款
現(xiàn)在可以確定的是代建的工程要計(jì)入庫(kù)存商品
與代建項(xiàng)目有關(guān)的,記專項(xiàng)應(yīng)付款; 與代建項(xiàng)目無(wú)關(guān)的,按上面回復(fù)的第一段內(nèi)容處理即可
1收到工資、費(fèi)用款 借:銀行存款 貸:資本公積 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2收到工程款 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積
如果這樣處理,有什么問(wèn)題嗎?
代建的工程都是政府部門的鄉(xiāng)村振興、學(xué)校改造之類的
1中,不可以貸資本公積,可貸其他收益(或直接貸管理費(fèi)用) 2中,入資本公積,這樣處理是可以的。庫(kù)存商品,不太合適,因?yàn)椴皇菫榱虽N售目的建的,在建工程或代建項(xiàng)目比較附合實(shí)際。
謝謝謝謝謝謝
不用客氣,有問(wèn)題咱們共同探討,共同進(jìn)步。