你好 1,收到工資款 借:銀行存款a,貸:其他收益a 2,收到工程款 借:銀行存款b,貸:專項應付款b; 借:在建工程b,貸:銀行存款b; 借:專項應付款b,貸:營業(yè)外收入b。 3,相關稅費-補償己發(fā)生的 借:銀行存款c,貸:其他收益c; 4,相關稅費-補償將發(fā)生的 借:銀行存款c,貸:遞延收益; 借:相關費用,貸:銀行存款; 借:遞延收益,貸:其他收益。
國有獨資企業(yè)收到政府專項撥款的會計處理?包括工資款、工程款、相關費用款。
政府專項資金未到位,我公司先用自有資金墊付了工程款,現在專項債資金撥付給我們,如何做賬?墊付后收到撥款如何處理 ?
老師,國有企業(yè)代政府支付市政道路及其他工程項目款,政府不會撥付款項,只是用政府中標的其他可以產生收益的項目委托我們公司做項目用收益抵消,這樣的業(yè)務怎么進行賬務處理呢?
政府給政府成立的房開企業(yè)(具有建筑資質,屬國有企業(yè))專項應付款,然后建的是市政工程,然后這個房開企業(yè)拿錢,到在建,完工,移交政府,會計分錄如何做?
非同級財政撥款收入中也會有專項資金,年末會轉到非財政撥款結轉里面去,那為什么高校收到政府財政預算的科研項目時,計入事業(yè)收入—非同級財政撥款。如果是同一級別政府的撥的經費,就是非財政撥款收入呢?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產品,抵押權人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經申報了主公司的工資,另一個公司領的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結轉嗎?結轉到哪里?
請問:非同一控制企業(yè)合并,合并時按權益法調整長期股權投資合并掉了,次年,把購買長投賣了,賣長投賬面價值按最初入賬價值計算,不按合并時調整長期股權投資金額計算對嗎
老師就是谷物加工為什么會有研究費用,,,其實我們是沒有的,,老板非得要我的財務報表上面有研究費用,老師這個怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務資質從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當作福利發(fā)放給員工了,進項稅額要怎么處理呀?
公司為房地產企業(yè),所建工程為代建,形成的資產暫時不確定會不會歸還給政府。
你的意思是,政府所有撥款都是為了這個代建項目!收到時都記入專項應付款,無論工資、工程、費用都是專用的。
所有工程都是政府的,但是由國企代建,包括費用也是政府業(yè)務發(fā)生的,工資是國企自己的職工,但都是指定??顡軄淼?。后期應該都會作為國企的資產。
??顡軄砗?,都會對應支付。
在沒有代建項目時,工資一直政府撥款嗎
工資每月都會撥款
現在可以確定的是代建的工程要計入庫存商品
與代建項目有關的,記專項應付款; 與代建項目無關的,按上面回復的第一段內容處理即可
1收到工資、費用款 借:銀行存款 貸:資本公積 借:管理費用 貸:銀行存款 2收到工程款 借:銀行存款 貸:專項應付款 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:專項應付款 貸:資本公積
如果這樣處理,有什么問題嗎?
代建的工程都是政府部門的鄉(xiāng)村振興、學校改造之類的
1中,不可以貸資本公積,可貸其他收益(或直接貸管理費用) 2中,入資本公積,這樣處理是可以的。庫存商品,不太合適,因為不是為了銷售目的建的,在建工程或代建項目比較附合實際。
謝謝謝謝謝謝
不用客氣,有問題咱們共同探討,共同進步。