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Q

請問老師,加工費的專票,費用已經(jīng)做過了,但是進項稅還沒抵扣,本月做進項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?

2021-02-01 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-01 13:19

同學(xué)你好,之前沒 抵扣時增稅值稅是計入待認(rèn)證里了么?

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快賬用戶1590 追問 2021-02-01 13:19

沒有計入待認(rèn)證,

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齊紅老師 解答 2021-02-01 13:22

同學(xué)你好,那么是原來沒有入賬還是?如果沒有入賬,錢數(shù)應(yīng)是對不上的呢;

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快賬用戶1590 追問 2021-02-01 13:28

我們是生產(chǎn)出口企業(yè),但是因為怕稅負(fù)太低,所以進項稅太多了就沒有全部抵扣,寫分錄的時候就直接 借:加工費 然后進項稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣不也是平的嗎?

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快賬用戶1590 追問 2021-02-01 13:28

就是認(rèn)證多少進項稅,借方就寫多少數(shù)額,

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齊紅老師 解答 2021-02-01 13:30

同學(xué)你好,是可以的; ,加工費的專票,費用已經(jīng)做過了,但是進項稅還沒抵扣,本月做進項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?——這筆業(yè)務(wù)的增值稅沒有計入進項稅額么,像上面一樣的;

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快賬用戶1590 追問 2021-02-01 13:30

那比如我現(xiàn)在費用都用掉了,但是稅額還有,我寫分錄可不可以借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 就是不知道摘要該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 13:33

同學(xué)你好,如果之前沒有計入進項稅額,是可以的;

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快賬用戶1590 追問 2021-02-01 13:33

增值稅沒有計入進項稅額,現(xiàn)在不知道該怎么寫分錄?或者有沒有補計提什么的?

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快賬用戶1590 追問 2021-02-01 13:34

老師你好,我不知道摘要該怎么寫?直接寫進項稅抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 13:35

同學(xué)你好 如果當(dāng)初沒有計入進項,現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)付賬款等;

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快賬用戶1590 追問 2021-02-01 13:36

老師你好,我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?直接寫進項稅抵扣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 13:38

同學(xué)你好, 我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?——將已發(fā)生費用的增值稅計入進項稅額 直接寫進項稅抵扣可以嗎?——是可以的;

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同學(xué)你好,之前沒 抵扣時增稅值稅是計入待認(rèn)證里了么?
2021-02-01
勾選了還是沒勾選呢
2021-08-30
可以的,可以這么做的
2025-01-14
您好,這個要在21年調(diào)整相關(guān)科目的。不能直接做21年的進項和成本。做以前年度損益調(diào)整。
2021-07-22
你好,是不允許抵扣的項目嗎?之前分錄是怎么做的?
2021-09-08
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