同學你好,之前沒 抵扣時增稅值稅是計入待認證里了么?
請問老師,加工費的專票,費用已經(jīng)做過了,但是進項稅還沒抵扣,本月做進項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?
老師,請問20年的專票,進項稅已經(jīng)抵扣過,但是進項稅沒有做進20年的稅費里,而且成本也沒有做夠,21年可以補計成本和進項稅嗎?
老師,我們一張費用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣?,F(xiàn)在要進項稅額轉出,請問分錄怎么做
老師,請問一下 那個專票 申報的時候已經(jīng)抵扣了 但是員工還沒有報銷。 賬務進項就是負數(shù),請問一下 我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
你好老師,22年報的住宿費專票,當時沒有把進項稅單寫,但是已經(jīng)認證抵扣了,我再吧進項稅額摘出來該怎么做分錄
老師,財務驗收的佐證資料里包括咨詢費合同和員工兼職協(xié)議嗎?
老師,公司注冊在海南保稅港區(qū)從事外貿(mào)業(yè)務,想在云南開展高爾夫項目,項目前期會有投入虧損,怎么能讓虧損抵掉海南的公司的稅前盈利部分,又能讓云南項目和海南公司的經(jīng)營風險隔開呀?
你好,個體戶查賬征收,每月開普票10萬以內(nèi),年120萬以內(nèi)個人經(jīng)營所得稅免征收么
老師,工業(yè)外賬做賬,會計不在公司,材料的完工與在產(chǎn)品的進度,庫存與銷售,這些都比較模糊,怎么做賬,或者怎么溝通,外賬被稅務稽查的風險是不是很大
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起初沒有存貨,后面發(fā)現(xiàn)有存貨。用本年利潤調(diào)還是用哪個科目調(diào),分錄是什么。
個人獨資企業(yè)出售固定資產(chǎn)的收入在申報經(jīng)營所得中也要加入嗎?
老師,一季度開票是個負數(shù),二季度是0,這個財務報和所得稅申報表,這數(shù)就按負數(shù)寫?
老師,您好,咱們稅負率倒算的成本,是采購成本還是主營業(yè)務成本?如果是采購成本,采購材料稅率13%,采購運輸稅率9%,稅負率都是一樣的嗎
第3問確認企業(yè)所得稅應納所得調(diào)整不應該是調(diào)減48萬嗎?因為會計利潤已確定60萬,分5年,那今年不是稅法上多確認了48萬嗎?
沒有計入待認證,
同學你好,那么是原來沒有入賬還是?如果沒有入賬,錢數(shù)應是對不上的呢;
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),但是因為怕稅負太低,所以進項稅太多了就沒有全部抵扣,寫分錄的時候就直接 借:加工費 然后進項稅 貸:應付賬款 這樣不也是平的嗎?
就是認證多少進項稅,借方就寫多少數(shù)額,
同學你好,是可以的; ,加工費的專票,費用已經(jīng)做過了,但是進項稅還沒抵扣,本月做進項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?——這筆業(yè)務的增值稅沒有計入進項稅額么,像上面一樣的;
那比如我現(xiàn)在費用都用掉了,但是稅額還有,我寫分錄可不可以借:應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 就是不知道摘要該怎么寫?
同學你好,如果之前沒有計入進項稅額,是可以的;
增值稅沒有計入進項稅額,現(xiàn)在不知道該怎么寫分錄?或者有沒有補計提什么的?
老師你好,我不知道摘要該怎么寫?直接寫進項稅抵扣嗎?
同學你好 如果當初沒有計入進項,現(xiàn)在 借,應交稅費一應增一進項 貸,應付賬款等;
老師你好,我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?直接寫進項稅抵扣可以嗎?
同學你好, 我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?——將已發(fā)生費用的增值稅計入進項稅額 直接寫進項稅抵扣可以嗎?——是可以的;