同學(xué)你好,之前沒 抵扣時增稅值稅是計入待認(rèn)證里了么?
請問老師,加工費的專票,費用已經(jīng)做過了,但是進項稅還沒抵扣,本月做進項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?
老師,請問20年的專票,進項稅已經(jīng)抵扣過,但是進項稅沒有做進20年的稅費里,而且成本也沒有做夠,21年可以補計成本和進項稅嗎?
老師,我們一張費用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣?,F(xiàn)在要進項稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做
老師,請問一下 那個專票 申報的時候已經(jīng)抵扣了 但是員工還沒有報銷。 賬務(wù)進項就是負(fù)數(shù),請問一下 我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
你好老師,22年報的住宿費專票,當(dāng)時沒有把進項稅單寫,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我再吧進項稅額摘出來該怎么做分錄
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權(quán)價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
沒有計入待認(rèn)證,
同學(xué)你好,那么是原來沒有入賬還是?如果沒有入賬,錢數(shù)應(yīng)是對不上的呢;
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),但是因為怕稅負(fù)太低,所以進項稅太多了就沒有全部抵扣,寫分錄的時候就直接 借:加工費 然后進項稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣不也是平的嗎?
就是認(rèn)證多少進項稅,借方就寫多少數(shù)額,
同學(xué)你好,是可以的; ,加工費的專票,費用已經(jīng)做過了,但是進項稅還沒抵扣,本月做進項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?——這筆業(yè)務(wù)的增值稅沒有計入進項稅額么,像上面一樣的;
那比如我現(xiàn)在費用都用掉了,但是稅額還有,我寫分錄可不可以借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 就是不知道摘要該怎么寫?
同學(xué)你好,如果之前沒有計入進項稅額,是可以的;
增值稅沒有計入進項稅額,現(xiàn)在不知道該怎么寫分錄?或者有沒有補計提什么的?
老師你好,我不知道摘要該怎么寫?直接寫進項稅抵扣嗎?
同學(xué)你好 如果當(dāng)初沒有計入進項,現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)付賬款等;
老師你好,我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?直接寫進項稅抵扣可以嗎?
同學(xué)你好, 我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?——將已發(fā)生費用的增值稅計入進項稅額 直接寫進項稅抵扣可以嗎?——是可以的;