你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問 跨區(qū)域預(yù)繳的企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅 實(shí)際交稅的時(shí)候都可以抵減嗎?憑證應(yīng)該怎么做?
老師,跨區(qū)域預(yù)繳的4%。 個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得我該怎么做憑證?
老師,請(qǐng)問下12月預(yù)交了跨區(qū)域預(yù)交的的企業(yè)所得稅,在第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候抵減了預(yù)繳跨區(qū)域所得稅,分錄怎么做?
老師,如果公司有跨區(qū)域涉稅,預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做賬?
老師,公司跨區(qū)域預(yù)繳的增值稅,所得稅,怎么做分錄
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
不需要計(jì)提嗎?
你好。 不用啊。年底算總賬時(shí)沖銷就好了。
有點(diǎn)沒明白
你好 年底要匯算清繳,計(jì)算出個(gè)人所得稅上交稅局,此時(shí)將這個(gè)數(shù)沖銷,剩余的交稅務(wù)局。
老師,我預(yù)繳的2%增值稅。我是這樣入賬的。 借 ?應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。 ?貸。現(xiàn)金。 ? 直接做的,這樣可否?
然后其他附加稅我是先計(jì)提再上繳這樣做憑證的
你好 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,貸:銀行存款。 月末,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅。
好的,謝謝老師!
你好 不客氣。祝學(xué)習(xí)順利