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老師 交的印花稅 股權(quán)變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫下分錄

2025-11-17 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-17 13:44

同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 750
營業(yè)外支出 181.88
貸:銀行存款

借:稅金及附加 750
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 750

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快賬用戶4360 追問 2025-11-17 13:46

下面這個是計提嗎?

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快賬用戶4360 追問 2025-11-17 13:47

交的23-24年的印花稅

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齊紅老師 解答 2025-11-17 13:48

同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整 750
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 750

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快賬用戶4360 追問 2025-11-17 14:03

老師 你整體寫下分錄吧

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齊紅老師 解答 2025-11-17 14:04

同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 750
營業(yè)外支出 181.88
貸:銀行存款

借:以前年度損益調(diào)整 750
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 750

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快賬用戶4360 追問 2025-11-17 14:07

不用計提了是吧 這是整個分錄了吧

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齊紅老師 解答 2025-11-17 14:07

同學(xué),你好
這是整個分錄了

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快賬用戶4360 追問 2025-11-17 14:08

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-17 14:09

不客氣,祝工作順利

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快賬用戶4360 追問 2025-11-17 14:36

下面這個分錄是不是計提分錄老師

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齊紅老師 解答 2025-11-17 14:37

同學(xué),你好
是計提以前年度損益的分錄

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同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 750
營業(yè)外支出 181.88
貸:銀行存款

借:稅金及附加 750
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 750
2025-11-17
借:利潤分配-未分配利潤 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
2025-11-17
小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接調(diào)整利潤分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
2025-11-17
你好! 補(bǔ)印花稅的滯納金直接記入營業(yè)外支出科目
2020-10-08
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅,貸銀行,借營業(yè)外支出 貸銀行
2020-10-13
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